金米用友t3软件如何反结账账

金蝶KIS如何修改上个月的凭证?如何反结账、反过账、反轧账操作?---三门峡金蝶软件公司为您解惑
如何修改上个月已经结账的凭证?如何进行反结账、反过账、反轧账操作?金蝶软件都有哪些快捷键?&
答:已经结账、过账的凭证进行修改,需要先依次取消结账、过账、审核,然后才能对凭证进行修改。&
反结账、反过账、反轧账的操作都是通过键盘上的两个组合键来进行的,在软件中并没有相应的操作按钮。&
在软件主界面下:&
反结账:CTRL键+F12键&
反过账:CTRL键+F11键&
反轧账:CTRL键+F9键&
取消凭证审核在&账务处理&-&凭证查询&中进行,找到需要修改的凭证,点击&审核&,对应就是取消审核的操作。&
除了上述快捷键,还有以下常用快捷方式:&
新增凭证: F5键&
凭证金额自动平衡:CTRL键+F7键&
调用备选项:F7键&
调用帮助:F1&
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如何将业务系统反结账到上一期
15:56 来源:未知
请按下列步骤操作:
1、单击【存货核算】→【期末结账】,单击【反结账】或通过键盘同时按下快捷键CTRL+F12,调出反结账界面;
2、单击选中【反结账】→【下一步】,系统提示:‘确定反结账?’,单击【是】,系统开始执行反结账;
3、反结账执行完成,单击【确认】,重新登录软件,反结账操作完成。
注意业务反结账必须满足当前业务期间不是初始化期间。
热门企业软件金蝶软件如何反结账_百度知道
金蝶软件如何反结账
提问者采纳
在帐务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,
反结账:crtl+F12 CTRL+F9。出纳系统“反匝帐”
反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
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其他4条回答
首先搞清楚你是金蝶什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。 希望对您有所帮助,如满意,望采纳!
一般在软件里面最后那个帮助里面的帮助手册里面的最后都有说软件的快捷键是那个那个得·~~你自己看以下.
尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:感谢您对金蝶公司的支持!
kis迷你版和标准版 反结账快捷键
CTRL+F12 kis专业版以及k3版本
在期末结账里面,就是点击结账按钮,里面反结账选项
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金蝶财务软件、标准版年结后,如何跨年度反结账
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& 发表于 13-04-07 13:52 &
阅读(3037) &
& & &销售服务中心, & &欢迎来电咨询。
& & &长沙金蝶财务软件、标准版年结后,如何跨年度反结账。
& & & 假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。
& & & 2007年第12期间期末结账(也就是年结),长沙金蝶财务软件的账套存放目录下的文件说明:
& & & D:\kddata\长沙金蝶财务软件.A07
说明:2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度
& & & D:\kddata\长沙金蝶财务软件.AIS
说明:2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来
因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。
& & & 情况1、
& & & 年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。
& & & 处理步骤:
& & & 1、删除D:\kddata\长沙金蝶财务软件司.AIS
2、把D:\kddata\长沙金蝶财务软件.A07重命名为金蝶公司.AIS
3、使用软件打开D:\kddata\长沙金蝶财务软件.AIS进行修改
4、修改后重新年结
& & & 情况2、
& & & 年结后,2008年第1期间录入了会计凭证。
& & & 处理步骤:
1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\
2、复制D:\kddata\长沙金蝶财务软件.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07
3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS
4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,
年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:
D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件
D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件
5、使用软件打开D:\kddata\2007\长沙金蝶财务软件.AIS
文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-D:\kddata\长沙金蝶财务软件.AIS 如图所示。
&&&&企博网() 版权所有&金蝶软件要反结账五月份的账,怎么弄?现在是七月份已近结账。。_百度知道
金蝶软件要反结账五月份的账,怎么弄?现在是七月份已近结账。。
提问者采纳
把七月,六月、五月按这个顺序依次反结账
提问者评价
谢啦。。。
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其他3条回答
反结帐是CTRL+f12
反过帐是CTRL+F11 记得要在主界面上。反结反过对数据没影响。这是迷你标准,如果是专业版或者K3的话有个反结帐的选择的。
尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:感谢您对金蝶公司的支持!
版本不同,反结的方式不同。你是用哪个版本的
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