城建税计提依据是“应缴销项上海 免抵税额 城建税”还是“销项上海 免抵税额 城建税

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免抵税额是退税限额和实际退税额的差,借记应交税费-应交增值税的借方,为什么还要交城建税
最美女会计
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免退的是增值税,没说要免退城建税呀
the die is cast!
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免抵税额实际是进项税额转出额,又以政府退税补贴的形式参与了增值税的计算。进项转出和销项税额性质是相同的,是增值税计算公式中的被减数。如果减数为0,那被减数就是计算城建税等附加的依据,因此进项税额转出是计算城建税等的基数。免抵税额是进项税转出额,因此也是计算城建税的基数。
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ls解释得很明白,谢谢啦
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ls解释得很明白,谢谢啦fhqlrwgss发表于 12:08:44能看明白就好。回答问题最纠结的就是我看不懂别人的问题,别人又看不懂我的答复。
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免抵税额实质上是以外销应退税款的部分用于抵减内销应纳税额的部分,如果外销部分全部用于退税的,那么内销部分的应纳税额就要实质上缴,相应的城建税、教育费附加也是要缴的,现在使用免抵退计算方法使用外贸部分的退税额抵减了内销部分的应纳税额,虽然没有真正上缴增值税,但城建税和教育附加还是要交的。
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"免抵税额实际是进项税额转出额"。为什么呀?我不明白这句话。
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免抵中的“抵”实际上是一种退税的简便操作方法。譬如A公司本月出口退税是200W,内销应交增值税300W,那么国税为了方便征纳双方之间资金结算,允许纳税人缴纳100W,退税的200W也不再办理退税。这200W就成了“抵”的增值税。城建税的计税基础照样是内销应交增值税300W,所以在计算城建税时“出口抵减内销”部分需要加上。
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也就是说: 城建税计税基础=当月销项税额-进项税额+进项税额转出+出口抵减内销应纳税额, 是这样吗?
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是的,是这样的。
答疑专区:这世间 开心太多 不要问我志愿是什么是场游戏 就陪伴你
莫名地交心到解构自己介绍自己 在明日大概再记不起你是场游戏 地球上与我这的士司机 能相处几里陌生的知己 很高兴认识你
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出口企业的免抵退税办法中的当期免抵的增值税税额,实际为内销货物的应纳税额。&&&&&& 内销货物要按规定缴纳增值税,按免抵退税办法出口货物对应应退的进项税额先抵顶内销货物应纳税额,未抵顶完部分再退税。  对抵顶内销货物应纳税额部分不征城建税和教育费附加,将对一些内销企业不公平。  因此,《》()规定,经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围,分别按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。
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好贴帮顶。
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感叹,真是折腾!
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楼上不要误人子弟。简单点理解:国家免除了出口收入的增值税,但没有免掉这部分(被免掉的)增值税所对应的的城建及教育费附加。就是中央政府有钱,可以免增值税,但地方政府觉得这样缩小了城建及教育费附加的计税基础,就搞出了一个免抵税额需缴纳城建及教育费附加。不信大家可以这么假设:出口收入不免税,那么它需要缴纳的增值税金额,与它按免税后计算出来的免抵额,是一摸一样的。
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回复#7楼青差大陈的帖子解释的太到位了,学员看到这样的回复是最满足的,谢谢青差,献花
学习时的痛苦是暂时的,未学到的痛苦是终生的
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读万卷书行万里路
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当期免抵税额是指当期税额减去当期应退税额之后的,其反映的是“免抵退税”企业当期从内销应纳税额中抵减的那部分税额,不是企业,更不是企业次月的期初留抵税额。 通俗地讲,是指企业的小于应退税额所产生的,也就是说企业的留抵税额不够退。这个是百度百科上的解释,看不懂,当期免抵退税额是什么?应退税额是什么?为什么两者之差就是免抵税额?本来免抵税额不懂,现在又多了2个,免抵退税额和应退税额。更糊涂了,望哪位指导下,不胜感激
平平淡淡才是真,努力的符号最美。
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回复#18楼贪吃的猫咪儿的帖子楼上确实有说错的,你的理解很对,给你个参考网址,看完你就明白怎么回事了:
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10.59.0.99:Execute time :0.38城建税是根据增值税交纳的金额比例计算交纳吗?比如应交增值税税额是? - 爱问知识人
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元,城建税交纳比例是百分之一,应交城建税税额是不是100元呀?谢谢
 凡缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人,都是城市维护建设税的纳税义务人,都应当依照税法规定缴纳城市维护建设税。
  城市维护建设税,以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计税依据,分别与增值税、消费税、营业税同时缴纳。
  城市维护建设税税率如下:
  纳税人所在地在市区的,税率为7%;
  纳税人所在地在县城、镇的,税率为5%;
  纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。
  (个别地方只规定两档税率:7%和5%)
  如:增值税税额是10000元,城建税税率是1%的,应交城建税是:
  10000*1%=100(元)
实际缴纳的消费税、增值税和营业税的合计税额。如果纳税人缴纳的增值税额合计为10000元,并且适用税率为1%,则纳税人应当缴纳的城建税额为100元(10000元×1%)。
还有消费税呢
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应交增值税没有固定的公式,一般情况下用销项-进项+进项税转出就等于应交税金--应交增值税,但存在视同销售的情况时就要再加上视同销售的销项税额。
能开普通票与增值税票的单位一定是一般纳税人
开普通票与增值税票,是根据客户而定。
如果客户为小规模纳税人,那么只能开普通票;如果客户是一般纳税人,则可以开普...
增值税应纳税额的计算:
1、一般纳税人的应纳税额=当期销项税额—当期进项税额―留抵税额。
2、小规模纳税人的应纳税额=含税销售额÷(1+征收率)×征收率 ...
一般涉及常用的税金:
(1)小规模纳税人增值税税率3%
(2)一般纳税人,增值税税率17%
应交增值税=销项税额-进项税额
你所说的费用科目,比如办公费、差旅费、招待费、电话费不是会计的费用科目,而是费用项目。会计的费用,广义的讲包括:成本项目、期间费用。期间费用包括:销售费用、管理...
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