房地产开发企业进项税税10个点,我开出去10个点为什么会亏

为什么有人说工厂开票十个点,退税9个点就亏了,不明白啊 - 出口交流 -
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为什么有人说工厂开票十个点,退税9个点就亏了,不明白啊
开票含税价出口不是还有9个点的退税可以拿吗?为什么亏。这不是应该赚的吗?另外工厂说含税加十个点,那为了退税能开出17个点的增值税发票?打比方我工厂含税价格1000元买入,然后1000元卖出(不考虑其他费用),我会亏吗?不是应该有*9%的退税可以拿吗?为什么还说亏?
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你考虑的仅仅是营业税和退税,企业所得税25%算进去了吗?
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如果只有9个点的退税率,发票要求收10个点,确实是亏损的。
[ 本帖最后由 qianyh 于
11:36 编辑 ]
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大错和尚的哥哥 发表于
工厂开票 开的是17个点的增值税发票,向国家交17个点钱。&br/&你退税9个点,国家补贴你9个点的钱,光从这个看 ,你亏不亏?晕 九个点实际退最多给你7个点!
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工厂虽然有退税,但是发生了交易,有了入账,应该也要缴纳其他税费的吧,
这个问题,找个懂财务知识,或者和税务有关的部门的人应该懂得专业,
我觉得和你说亏的那个人,肯定知道怎么计算,怎么不和工厂的这个人确认,,
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这问题没搞懂,还做啥出口。你含税1000,出口1000,那当然毛利不亏。即使企业所得税也是×0.9× 25%。问题是你开头说企业开票10点,退税9点,那当然亏了。自己说的和举例的是两回事嘛。先学懂税再做吧
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退税方面的问题财务比较懂。
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你们给讲复杂了。。。简单一句话&&拿退税需要原材料的增值税发票,开票需要成本,退税大于成本就是赚,退税小于成本就亏。
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回复 #6 hqzzq 的帖子
工厂有原材料进项抵扣用的增值税发票啊,实际含税加10个点啊
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回复 #3 qianyh 的帖子
我买入的时候就是含税价啊,我持有工厂增值税发票去退税啊,为什么还亏,我比方工厂不含税价1000,含税价1100,我1100买入,退税可以退*0.09啊
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来自 CHINA
原帖由 sinianaisi 于
13:17 发表
我买入的时候就是含税价啊,我持有工厂增值税发票去退税啊,为什么还亏,我比方工厂不含税价1000,含税价1100,我1100买入,退税可以退*0.09啊 照你这个算法,你出了100税费,然后退税收入才84多,也是亏的啊
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国内销售,没有退税,同样有增值税
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回复 #14 mayyaner 的帖子
但是我是1100卖给了客户啊,相当于客户帮我出了100的税费啊,我只赚84,这样不算亏吧,就好比我1100工厂买入,我1100卖给国外客户,扯平啊,然后我再去领84的退税,哪里亏了
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为何不找财务落实呢,业务做好业务的事情就好了,
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FOBShanghai.com为什么一些商家开17点的增值税发票只要你交10个点税? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。15被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="1分享邀请回答52 条评论分享收藏感谢收起添加评论分享收藏感谢收起写回答专业人说的“10个税点”,10个税点到底是多少_百度知道
专业人说的“10个税点”,10个税点到底是多少
我有更好的答案
10个税点有几种可能性
1、 如果是税务局开发票,说的10个税点是指综合税率。是指开票金额的10%。2、如果是你到某个公司去代为你开票,收你10个税点是指他收费金额。3、如果公司分析增值税税务负担率,10个税点是指税收占销售收入的百分比。你说的情况是指什么?。
采纳率:68%
销售金额或发票金额的10%
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  我们要求供应商开增值税专用发票为什么只收6个税点?增值税发票不是17个点吗?我们开给客户的是17个点的增值税发票,那我们岂不是亏本?这样是如何抵扣的吖,不明白为什么?有没人能给解释一下,非常感谢!
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  一般纳税人企业,增值税有涉及到一个进项抵扣的问题。国税也有对你的企业制定一个最低税负。想批发零售行业一般是1.5%的税负。也可以理解为企业所缴纳的增值税为应税收入的1.5%。那供应商给你的点数是6%正常。现在的点数一般都是4-8个点之间。
  %补充一下,对方收你6点,但是开过来的增值税发票还是17%
  @小小尾巴001
9:45:00    %补充一下,对方收你6点,但是开过来的增值税发票还是17%  -----------------------------  那怎么算吖,如果我购买一千元的物料,供应商收六个点的发票,那我给他的钱是1060,如果他增值税发票是17%,他应该收到的货款是1170元,他都没收到这么多钱,他开这么多钱的发票,怎么抵消吖?
  这是内外帐分离的结果,因为内帐的隐藏收入是不需缴纳增值税的,所以进项就会多出来,多余的进项,就被用作开票收取税点的工具
  @絕望滄海03   不会的,他有很多抵扣没用完,因为他有大量不开票收入  还有,和废旧,农产品等挂钩的可以虚开增票,以为税法有漏洞
  现在还有开专用票的吗,我要开两张,共一万五的
  有税票开么?
  一般来说,你叫供应商开发票,比如他开的是17%的增值税专用发票,他的税率是17%,但是一般他在收客户的时候,是按他的实际承担税率成本来收税金成本,不然很多客户就不会向他购买的,除非是大的企业一般才按17%来开票和收款的。所以,一般是收5-10个点,冲抵他的交税成本就行了。他交税也不可能交17%点的。
  本公司代开增值税专用发票普通发票.点数优惠.可到税务验证后付款!需要请联系杨经理
  @80年大叔
17:19:00  @絕望滄海03  不会的,他有很多抵扣没用完,因为他有大量不开票收入  还有,和废旧,农产品等挂钩的可以虚开增票,以为税法有漏洞  -----------------------------  没有明白呀,对方的内账和外账是不一致的。但是收发票的一方,收到的是17%的票,付款也要付17%呀,只有6%的话,差额怎么算?
  增值税率是根据行业来定的,一般贸易行业是17%,服务行业6%另外还有小规模纳税人是3%,虽然税率有差,但营改增之后进项票专票都能够抵扣,另外我就是从事税务筹划工作,在我们的税收洼地,综合税率为0.5%-6.54%之间,想要咨询的可以联系我:电话/微信 157-
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请问增值税的问题,10个点和17个点有什么区别吗是什么
工厂原来一直是开17个点的增值税的。昨天忽然让改了说我们开给客户10个点,,。单价上加10个点就好了,但是工厂给客人开税票的时候还按17个点开。有点不明白公司为了上市,多开税票,就这样整了。这样客人怎么付款呢按我的10个点的话,就跟工厂开的17个点的票的货款不符了啊。这样对工厂对客人有什么好处呢?我算单价给客人的时候直接是不含税价格*1.10吗[本帖最后由ishineyi于1:39编辑]
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来自网上:能开具增值税专用发票的属于一般纳税人,开具增值税发票时票面税率为17%,而实际缴纳税款时只需交纳增值部分。举个例子,100元成本的商品,销售价格为110元,那么交纳税款为110-100=10*17%=1.70元,所以实际税负为1.70/110=1.55%。但前提是一般纳税人企业需提供其100元商品的进货增值税专用发票(必须是增值税专用发票),俗称进项发票,这样税务机关就允许其在110元的销售价格中抵扣100元成本,只缴纳10元增值部分的税款
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