欧洲有多大FBA无VAT 会造成多大影响

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对于欧洲VAT,你知道多少?
一、什么是VAT?
VAT全称是Value Added Tax,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额缴纳相应的销售税。
二、为什么在英国亚马逊上卖产品要申请VAT税号?
自日开始,按英国税务和海关总署(HMRC)的新规定,海外公司或个人在英国的免税额度(VAT Threshold)将被取消。 无论销售金额多少,只要海外公司或个人在英国销售商品,都要申请注册VAT增值税号,并上缴售后增值税。
Registration of overseas businesses
From 1 December 2012, the UK VAT threshold will not apply to businesses not established in the UK. Instead, they will be required to register for VAT if they make any taxable supplies in the UK. Further details will be released during summer 2012.
(Budget 2012 Supplement to VAT Notes 2012 Issue 1)
具体请参阅HMRC官方说明:
三、VAT的税率是多少?
卖家需缴纳的实际VAT = 销售税VAT—进口增值税(IMPORT VAT)
进口增值税(IMPORT VAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:
销售税VAT =产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)
四、既然产品售价里包含了欧洲客户要承担的销售税VAT,那么我应该怎样给商品制定销售价格呢?
产品的销售价格(含税)= 产品定价(税前价格)+ 销售税VAT(客户承担)
产品定价(税前价格)= 货物到岸价+清关杂费+销售费用+利润
货物到岸价=原产地购买价格+头程运费+关税
五、如何缴纳VAT增值税?
VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):一是使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报,二是指定正规会计师代为操作。
由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。
综合来看,我们国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT增值税其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口增值税)的部分,而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的。
注意:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或承担其他法律责任,一概与本公司无关,谢谢合作。
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申请欧洲VAT可以联系我
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机不可失,失不再来哦
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不顶不知道,顶了真的好!
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你好, 你上文提到“如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或承担其他法律责任,一律与本公司无关”。。。 这是说,你们只申请VAT,其他所有都不管,是吗?
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专家提醒您:亚马逊卖家请注意,英国没有VAT不能卖货了
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专家提醒您:亚马逊卖家请注意,英国没有VAT不能卖货了!近日有部分亚马逊英国站卖家反馈称,收到Amazon英国电话,要求在6月30日前,亚马逊英国站后台必须提供VAT税号。关于英国VAT,海邑英国仓也了解了很多。
现在由专家海邑来为大家介绍下一些关于英国VAT的一些知识以及常见问题
英国申请vat公司税号:
在英国如果公司在成立同
时做出不在本地运作的宣誓后,可以不去申领英国的VAT税号。由于没有英国的VAT税号,就无法在英国本土开设帐户,并且只有在申请到该税号后才能取得英
国海关的编号,才能办理相关进出口事宜,所以对于英国当地的公司以及与英国发生贸易的英国公司是必须要申领该税号,与香港的情况是一样的,必须向政府申报
财务情况,做核数师报告,且英国不同于美国,其利得税采用的是来源地征税原则,所以只对产生在当地的利润才需要交税。那么对于离岸操作的英国公司可以把银
行帐户开设在非英国本土,既可以成功开设到帐户并合法运作贸易,也可以在税收上得到豁免。注
册英国公司后要在本地运作的,需在当地申请VAT税号,首先必须要开立英国账户之后才能申请VAT税号的。申请税号后涉及当地运作申报等很多要有税号作为
登记,所以一旦经营,是会留下记录,如果申请了税号,但是后续没有运作,或者营业额小于标准,那么也是可以免税,无需交税的,主要还是根据你业务情况判定
中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A:证明文件:
必须提供公司营业执照或(个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意兩项(最好三项):戶口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B:基本商业信息:
我们将在 & &
& 销售 & &
&产品。(中英文皆可)
例如:我们将在amazon.co.uk销售phone
accessories。
英国公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A:证明文件:
必须提供:公司证书(Company
Certificate)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意兩项(最好三项):戶口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。
B:基本商业信息:
我们将在 & &
& 销售 & &
&产品。(中英文皆可)
例如:我们将在amazon.co.uk销售phone
accessories。
英国VAT申请流程
税务服务合同签订;
证件材料及申请表格提交;
申请表格包括:VAT申请表格,客户信息表格;
证件材料包括:申请人证件(身份证+护照扫描件),申请人地址证明文件(信用卡帐单/租赁合同等)
申请时间:4-8周
获得VAT税号证书文件及EORI号码信息
& 5. 英国税号后期维护:
季度税务申报
海邑英国仓可以帮助亚马逊卖家办理英国VAT相关的手续。
英国税号需要缴税吗?
需要的,英国公司申请下来以后要做季度申报,季度申报的费用是1200元
有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?
首先,要强调
的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就
要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟
VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!
注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户?
英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;
英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关
每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?
越详细越好。季度税务申报所需材料:
进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件 或
物流公司提供的账单;
销项单据,即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或
银行月度账单;
采购及销售数据,货品采购单据;
其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。
英国VAT能否在德国和法国清关?
通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:
1.货物转移
2.距离销售
情况1是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况2,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为
100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于2情况由100,000欧元降至35,000欧元。
英国税号有什么用?
在英国亚马逊上销售产品,销售额达到一定金额,亚马逊都会要求您提供正规税号,税号还可应用到货物进出口,清关等。
英国、德国VAT税号能开小票嘛?
这个是可以执行的,需要找国外律师事务所处理。
我没有使用英国仓储服务,但是我在使用其他国家的仓储服务,我应该怎么做?
因为英国VAT法律是依照欧盟法例制定,只要货物所在地在欧盟国家中,就会按当地具体的VAT税率来收取售后税。如货物所在地在法国,商家不需要缴纳英国的VAT,但要上缴法国的VAT
(备注:中国卖家如果做欧洲的FBA或者海外仓,就需要申请VAT)&
一般缴纳的VAT是(sale
price-各项开支)*税费-入关VAT,而入关的VAT=(货值+头程运费+关税)*20%
(以英国站为例)。
关于欧洲站VAT其实很早就提上了议程,只是官方和平台并没有强制要求卖家必须执行,但如果接下来有这类的要求,对中国卖家是有一定影响,阵痛难免,但却可以肃清目前整个行业的价格战不良风气。海邑英国仓和海邑德国仓在这方面也是做足了准备。
前看来,英国站根据英国政府的要求成为了第一个要求提供VAT税号的站点。英国税务海关总署(HMRC)的最新数据显示,每年约有131亿英镑的英国增值
税(约占11%)未被支付,相当于英国整体税收40%的缺口。随着各大平台不断整治风气,中国制造在世界品牌道路不断迈进,想依靠电商平台货销全球,在海
外市场树立品牌,遵循当地税务法则便是当务需要学习的课程。退一万步说,仅仅为了账号安全,申请VAT也是未来的必然之举。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。一张图看懂欧洲VAT流程,别再说你怕VAT了!
欧洲VAT(增值税)法规的出台,使得VAT成为亚马逊欧洲卖家的热议话题之一。而VAT也让一些尚未进入亚马逊欧洲站的卖家望而却步。为了顺利进军欧洲市场,以及防止因VAT不合规而导致业务中断,每个卖家都应该了解并掌握VAT的流程及操作。
今天,我们就先从一张图开始,了解VAT的基本流程。
自有VAT发货,找好朋友国际货运代理
没有VAT发货,找好朋友帮到你!
英国发货热线:陈小姐
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。48被浏览3281分享邀请回答ec.europa.eu/taxation_customs/vies17、如果我是用同一个VAT号码在多个eBay或Amazon账号上,会引起账号关联吗?答:会,如果您使用同一个VAT号码在多个eBay或Amazon账号,平台会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。18、eBay以后会禁止没有VAT号码的卖家继续使用英国海外仓储吗?答:eBay理解很多使用英国海外仓储的卖家对英国的税务要求缺乏了解,所以eBay正在积极地帮助用户了解相应的英国税务和法律规则。您同时应当理解,eBay对于不遵守法律法规的帐户,有权采取相关限制等处罚措施。19、Amazon以后会禁止没有VAT号码的卖家继续使用英国海外仓储吗?答:近日有媒体报道,亚马逊英国致电部分中国卖家,要求6月30日之前提交VAT(Value Added Tax,增值税)账号,否则将不排除面临封号的风险。亚马逊方面目前没有明文规定所有英国站卖家必须提供VAT,但我们建议英国站卖家提前准备好VAT,因为注册VAT是需要时间的。20、除了英国以外,我还在法国,德国或其他欧洲站点刊登和销售产品,但都从英国仓储发货我可以使用我英国的VAT号码在其他国家站点吗?可以。如果你其他国家的货是从英国仓储销售和运送到其他欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation),从英国FBA发货,只要不超过临界值,都可以用英国VAT申报,德国累积12个月销售额不超过100,000欧元。法国和西班牙,意大利不超过35,000欧元是可以一起在英国申报的,如果超过以上的数据就要在相应国家注册相应国家的增值税号和申报。另外,如果从英国转运到其他国家海外仓,然后进行销售,也可以用英国VAT申报,德国累积12个月销售额不超过100,000欧元、法国和西班牙,意大利就是不超过35,000欧元是可以一起在英国申报的。21、我可以将物品所在地改回中国,但继续从英国发货吗?答:不可以。您这样的操作行为违反eBay政策,属于 物品所在地和描述不符。这样的产品刊登和账户操作可能会带来包括产品下线,账号限制等处罚。22、注册VAT大概要多久呢?答:税局官方的宣称的VAT注册时效是14天,但根据我们的经验,很少申请是在这个时间能下来的,现在税局的说法是:由于申请人数较多,请给他们6周的时间,如果过了6周还没有消息再联系他们。23、直邮可以避税吗?答:1.使用了英国当地仓储的,一定需要注册VAT,并且进行季度申报;2.直邮的话,累计12个月销售额一旦超过7万英镑的,要注册VAT,并且之后不管你是不是直邮,都要进行申报。至于大家说的“低于15英镑或者22欧元的货物入关时,免交VAT”,指的是免交入关时候的进口VAT,是否要注册VAT就要看12个月累计的海外直邮是否超7万英镑了。还有就是如果货物全部直邮,每单都低于15英镑或者22欧元,需要缴纳销售VAT的时候是没有进口VAT可以抵扣的。这里指的累计12个月,指的是从今天往后推的12个月。Part 2 VAT 注册中的问题:1、注册流程是怎样呢?答:申请者提供资料----神马汇递交资料到HMRC----HMRC接到申请文件之后反馈Reference number-----HMRC 审批---HMRC下发Registration Reply Section---神马汇填好&申请者签名确认---取得英国VAT号----大概一周得到EORI号2、注册需要提交什么资料呢答:文件提交:A、营业执照 (公司或者个人)扫描件B、法人代表的身份证或者护照扫描件(最好是护照)C、公司法人或者个体经营者的家庭地址证明文件 (水费电费单据或银行帐单、煤气单,要提供最近三个月之内的)D、法人或个体经营者的结婚证(如果已婚)F、以及一些神马汇需要你填写的文档3、委托书签名一定要法人签名吗?答:不需要,负责人签名也可以。4、Authorisation Letter一定需要法人签名吗?答:是的,签中文名字或英文名字都可以5、注册时效是多久?答:时效受申请者提供资料、英国税局HMRC处理案件官员习惯以及案件数量等影响。按照目前的经验,有客户在申请第20天就申请成功,也有客户过了6周还在等待中。目前税局方面回应称需要6周左右的时间,申请者从提交资料到拿到Reference number大概需要1周的时间,VAT下来后一周左右能得到对应的EORI号。6、英国以外的海外公司注册英国VAT需要的资料是一样的吗?答:资料是一样的。7、注册英国VAT,个人可以注册吗?需要的资料是和公司注册一样的吗?答:个人也是可以注册的,注册资料也一样,有个体经营证书就需要提供,如果没有就不用提供。但是要对应你注册亚马逊或ebay的主体资料。8、VAT税号需要年审吗?答:VAT税号是不用年审的。9、注册VAT一定要有英国当地的公司吗?答:不一定,国内公司也可以直接注册英国VAT。10、英国的VAT注册包含EORI号吗,EORI 号的具体用途是什么?答:包含,海关清关的时候需要用到,有时候需要,海运百分百用得到。11、代理地址有什么作用?答:在我们这里注册VAT,代理地址一定是要有的,需要有人在这个地址应对税局的调查,而且我们要这个地址帮忙客户收件(客户的进口关税表格等文件),确保及时处理相关文件和问题,还有确保文件不丢失。其他的一些代理没有收这个费用是加在其他费用,或者是因为他们在英国根本没执牌会计师事务所,根本无法提供真实有效的商业地址。税局如果抽查到你,无牌机构只会逃避,根本无力承担。12、法人是已婚的话要提供结婚证吗?答:要,提供结婚证扫描件或者照片。若已离婚,可提供离婚证。13、个人名义注册的VAT号可不可以用于企业亚马逊帐号?答:不可以。14、VAT号有无期限限制?答:没有。Part 3 VAT 申报的问题1.什么是零申报?什么是正常申报?答:零申报:在一个申报期间内,商家在英国当地没有销售业务。选择零申报。正常申报:在一个申报期间内,商家在英国当地发生了销售业务。选择正常申报。2、正常申报的VAT税款怎么算呢?答:当期应付VAT税款=销售VAT - 进口所交的VAT 3、申报需要提供什么资料呢?答:进项单据,即进口增值税纳税文件,C79税单或物流公司提供的账单;销项单据,即开具给客人的发票和电商平台后台下载的当个季度的销售数据;其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据(有效发票)。4、什么情况下可以申请零申报?答:没有产生交易就零申报。5、申报大概需要多长时间,客户如何知道自己是否要缴税,如何缴税,缴税后会收到什么文件吗?答:申报时间大概是一个月左右。我们提交资料后大概是一周可以申报完.我们会将税局的缴税资料转发给您,您通过我们的提供的税局帐号在规定时间内转税款给英国税局。6、什么情况可以申请低税率申报?答:预期销售额12月内不超过15万英镑,可以申请7.5%的低税率申报。低税率申报的话,就不抵消进口VAT了。如果想通过选择货代的包税包清关方案,并用低税率申报的,请慎重,因为你光有销售数据,却没有进口的数据,税局迟早会留意到你。7、客户如何才能知道自己的产品税率是多少?答:除了婴儿用品及一切食物是零税率,其他基本都是20%。婴儿座椅是5%。8、如果我填了VAT,亚马逊是怎么扣费的?答:没变化,亚马逊不是税局,不能收税。9、假如客户有从中国直接发货的,又有发FBA的,那提供申报数据时怎么处理答:若直邮方式的销售额累计12个月不超过7万英镑,可以把在中国发货的数据删除掉。否则,需要提供所有的销售数据。10、怎么缴税?答:神马汇根据客户提供的数据税局申报后,会通知客户如何缴税和提供英国税局帐号给客户转帐。11、VAT给别人借用有什么不良后果?答:税局正在严查,最好不要给别人用,税局查到的话,就可能查账,很麻烦。12、客户已有自己的VAT,需要代理申报服务,需要提供什么资料呢?答:有没有注册online login?有就需要提供用户名、登录密码和VAT证书,没有的话就直接提供VAT证书。13、VAT怎么注销?答:通知代理注销即可。14、在英国清关缴纳进口vat 转到德国fba仓库,这样就是要用德国vat税号去交销售vat?”在英国清关在德国发货不超额度就可以用英国VAT在英国申报。如果在德国的销售12个月超100,000欧元就要注册德国VaT,不超过,可以在英国用英国VAT申报的。15.注册VAT的好处?通过注册欧盟VAT税号,可以把多支付的进口增值税税(IMPORT VAT)申请退回。通过注册欧盟VAT税号,在支付给电商平台的服务费中所产生的增值税(VAT)可以抵销销项税。通过注册欧盟VAT号码,在欧盟境内工程承包,购买设备(从一个欧盟国家购买,运输到另外一个欧盟国家),可以申请退回所支付的增值税(VAT)。DDP条款下出口货物到欧盟国家,通过注册欧盟VAT号码,可以申请退回由中国公司支付的进口税(IMPORT VAT).你需要有自己的VAT号才能提供真实有效的VAT发票给买家,如能满足买家向你索要VAT发票的要求,将大大增加成交率及好评率。15.注册VAT的频率次数是?答:VAT是按季度申报的,一年需要进行四次季度申报,没有年度申报一说。VAT注册下来后,我们的英国会计师事务所会收到税局寄来的VAT纸质证书,考虑到运输成本问题,代理机构每次都会积累到一批证书再一起寄回国内,下图这批证书会在月底之前到大家手中。当然,上诉的FAQ只是一些常见的问题,想了解更多VAT相关内容,建议咨询专业VAT顾问~跨境电商那点事,欢迎您的交流与分享~92 条评论分享收藏感谢收起欧洲VAT二三事 - Amazon外贸论坛 - 外贸B2C -
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欧洲VAT二三事
VAT是什么,有什么作用?
VAT 即 Value Added Tax/ AD VALOREM tax ,附加税,欧盟的一种税制,即购物时要另加税,是根据商品的价格而征收的。如定价是 inc vat,即已含税, excl vat 是未包税,Zero vat 是税率为0。各国税率不相同,如意大利是 22% 税率(2013年10月开始实行),(英国是17.5%,日调高至20%)。VAT 在国内通常被称为增值税。中国大陆地区的增值税率普遍是17%,有部分实行低税率13%以及零税率。
EORI是个新名词,是英文Economic Operator Registration and Identification的缩写,西班牙语是Registro de Operador Económico y de Identificación。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的企业必备的一个登记号。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。该制度是自日起在欧盟范围内使用。EORI由本国海关登记发给,在全欧盟界内通用。其目的在于更好地保障欧盟安全修正案及其内容的有效实施。
1.具体什么样的卖家才需要注册英国VAT?
VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
在这里我们要强调的是如果您是使用海外仓(比如自建海外仓、Amazon海外仓、第三方海外仓)只有这样的卖家才需要申请VAT,我们大家常见的国内小包发货是不需要申请VAT的,但是跨境平台有权要求第三方卖家提供VAT以配合欧盟的税务稽查,包括之前Amazon的KYC,都是一个道理,跨境平台是不可能违背海外国家的法律要求的。)
2.VAT增值税的税率一般是多少?
VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
3.卖家实际缴纳的VAT税如何计算?
首先一个公式是:卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)
进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即也就是说:
销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)
需要注意的是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。(当然国内很多货代公司为了拉货会做出这样的声明,说可以一起用货代的VAT,然后会出现货物莫名其妙的退回,但是只会告知您是您的货物有问题,也可能不退运费,而且永远不会告知您真实的原因,大家可以想一想,一个公司的税务登记证能给别的公司交税么,答案是否定的。若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。这是根本无法实现的一个谎言。)
4.我是一个小卖家,不想交纳增值税会怎么样?
Ebay和Amazon等跨境平台有权要求卖家进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到HMRC 包括货物查封、向eBay或者Amazon举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。(当然,这个还是要看税务的检查力度,但是随着ebay的要求以及Amazon卖家的反馈看,应该是迫在眉睫了。走向正规,长久的路上逃税是不现实的。)
5.VAT的申报周期是多长?
商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
申报期间说明
第一个申报期
商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。
一般而言,如果商家在 日 取得VAT号码,第一个申报期则是 日-日 。
商家需要在 日-30日之间,把9月21日-10月31日的交易如实申报,并且缴纳相应税款。
后续申报期
第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。与我们的常规认知有差异。
6.同一个VAT号码可以在在多个Amazon或ebay账号上吗?
这样是不可以的,如果您使用同一个VAT号码在多个账号,平台会认为这些账号属于同一个经营人或者公司,从而导致不必要的关联,因为VAT是唯一的!类似于国内的税务登记证。
7.如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?
1.若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可
2.若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码
8.注册后,每个季度都要交税,但是我的销售很少,每个季度0申报,或不交税有什么影响?
a.申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,可选择由代理代为申报或自行申报;
b.没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税。
c.没有销售额,当期无进口清关,做0申报。
d.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进&销,有退税;进&销,需补缴抵扣多出的销售税。
e.有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税。
f.若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。(注意欧洲的会计师是要承担连带责任的,不要相信什么绝对可以给你做0报税的,一般0报税只是一种可能,但是一般不会0申报)
9、有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓或FBA海外仓吗?
首先,要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!还有卖家配合税务基础也需要缓冲期,所以可以先注册英国的VAT。这也是目前经济的做法。
10、小包(如中国邮政或香港小包)可以避税吗?
根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税,这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑,如果不是,后果可想而知!
11、注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户?
英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;
英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关.
12、我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本?
申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.一般都是写网络销售或电子商务销售。
13、每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?
季度税务申报所需材料:
进项单据,即进口增值税纳税文件,物流公司提供的账单;上面会标明产生的税金VAT,正规的货到都能提供,尤其是四大快递。
销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据 或 Amazon后台的销售账单(也就是payment的那个地方)
采购及销售数据,货品采购单据; 其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
14、VAT和EORI的关系?
VAT是增值税号码,通常入关需要的是EORI号码,而如果经济实体已经拥有VAT号码,需要在海关激活成为EORI号码,通常为9位增值税号码前面加GB,后面加000。EORI号码也可以在没有VAT的情况下申请,但是需要跟第一票货物的信息申请,这里强调,如果以后再申请VAT两者信息很难一致,所以建议一起申请。
15.如果拥有VAT账号,未进行VAT申报会怎样?
首先会对下次入关形成风险,其次看税局的反应速度,严重会查封企业库存,追究法律责任。
16.是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?
在您申请英国VAT时,您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额。
17.如何缴纳VAT增值税?
VAT税号注册后,一般建议指定正规会计师代为操作。由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。
综合来看,我们国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT增值税其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口增值税)的部分,而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的。
18.为什么要注册EORI号码
企业在自己的货物到达欧盟国家任何海关或离开海关之前需要向海关提供该企业EORI号码进行申报。企业从非欧盟国家进口物资,在向欧盟海关做申报时也需要提供EORI号码,甚至当企业或个人需要从欧盟之外的国家引进机械设备、参展用品、样品、办公用品等物品时也需要提供该号码,即使该企业或个人平时并不从事进出口业务。欧盟各国海关间关于商品流动信息交换时也需要此号码。
19.需要注册EORI号码的公司
出口货物到欧盟国家或从欧盟国家出口货物到非欧盟国家
对欧盟国家在线B2C从业者(ebay或Amazon)
在欧盟国家有办事处需要从欧盟外国家引进样品、办公用品或参展用品的中国公司
或其它欧盟国家客户要求中国公司出具EORI号码的情况
20.注册VAT需要的材料有哪些?
个人的就是需要身份证正反面和护照或者地址账单(电子版账单也行)
公司的就是需要公司营业执照+法人身份证 + 对应的公司名称翻译即可
我们的优势“税务外包服务”
1、我们的服务包括:
a. 免费VAT注册
b. 免费代理地址服务
c. 免费申报费用
d. 免进口VAT&Duty
e. 免销售增值税
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欧洲海外仓一件代发。中国-欧洲亚马逊FBA仓库物流:空运、海运、小包专线。FBA退货、换标。欧洲VAT税务:可以协助注册英国、德国、法国的VAT税号季度申报
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