股票中的r是什么意思ST是什么意思

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什么是ST股?
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  ST股,在股票领域上是指上市公司连续两个财年亏损而被特别对待的股票。  日,沪深证券交易所宣布将对财务状况和其他财务状况异常的上市公司的股票交易进行特别处理(英文为specialtreatment,缩写为“ST”)。其中异常主要指两种情况:一是上市公司经审计两个会计年度的净利润均为负值,二是上市公司最近一个会计年度经审计的每股净资产低于股票面值。在上市公司的股票交易被实行特别处理期间,其股票交易应遵循下列规则:  财务状况异常指:  1、最近一个会计年度的审计结果显示股东权益为负值;扣除非经常性损益后的净利润为负值;  2、最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本,即每股净资产低于股票面值;  3、注册会计师对最近一个会计年度的财务报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告;  4、最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分,低于注册资本;  5、最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整,导致连续一个会计年度亏损;  6、经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。  其他异常状况指:  1、由于自然灾害、重大事故等导致上市公司主要经营设施遭受损失,公司生产经营活动基本中止,在三个月以内不能恢复的;  2、公司涉及负有赔偿责任的诉讼或仲裁案件,按照法院或仲裁机构的法律文书,赔偿金额累计超过上市公司最近经审计的净资产值的50%的;  3、公司主要银行账号被冻结,影响上市公司正常经营活动的;  4、公司出现其他异常情况,董事会认为有必要对股票交易实行特别处理的;  5、人民法院受理公司破产案件,可能依法宣告上市公司破产的;  6、公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的;  7、公司的主要债务人被法院宣告进入破产程序,而公司相应债权未能计提足额坏账准备,公司面临重大财务风险的;  8、中国证监会或交易所认定为状况异常的其他情形。  *ST的含义:  *ST为退市风险警示。以下七种情况会被交易所标以“*ST”标示:  ①最近两年连续亏损(以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据);  ②因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,公司主动改正或者被中国证监会责令改正后,对以前年度财务会计报告进行追溯调整,导致最近两年连续亏损;  ③因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正,且公司股票已停牌两个月;  ④未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告,公司股票已停牌两个月;  ⑤处于股票恢复上市交易日至恢复上市后第一个年度报告披露日期间;  ⑥在收购人披露上市公司要约收购情况报告至维持被收购公司上市地位的具体方案实施完毕之前,因要约收购导致被收购公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件,且收购人持股比例未超过被收购公司总股本的90%;  ⑦法院受理关于公司破产的案件,公司可能被依法宣告破产。
T是英文Special Treatment 缩写,意即“特别处理”。   S*ST--公司经营连续三年亏损。日,沪深交易所宣布,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Special treatment),由于“特别处理”。需要指出的是,特别处理并不是对上市公司的处罚,而只是对上市公司目前所处状况的一种客观揭示,其目的在于向投资者提示市场风险,引导投资者进行理性投资,如果公司异常状况消除;   (3)上市公司的中期报告必须经过审计,那么在短期内很难通过加强管理扭亏为盈。   有些ST股是由于特殊原因造成的亏损;   (2)股票名称改为原股票名前加“ST”,例如“ST钢管”,在简称前冠以“ST”,因此这类股票称为ST股。1、基本介绍如果那只股票的名字加上st 就是给股民一个警告,该股票存在投资风险,一个警告作用。由于对ST股票实行日涨跌幅度限制为5%,但这种股票风险大收益也大,如果加上*ST那么就是该股票有退市风险,希望警惕的意思,具体就是在4月左右,公司向证监会交的财务报表,退市预警。   ST----公司经营连续二年亏损,特别处理,连续3年亏损,就有退市的风险,一般5月没有被退市的股票可以参与一下,或者有些ST股正在进行资产重组,则这些股票往往潜力巨大,也在一定程度上抑制了庄家的刻意炒作,收益和风险是成正比的。2、基本分类*ST---公司经营连续三年亏损,退市预警+还没有完成股改。   SST---公司经营连续二年亏损,特别处理+还没有完成股改。   S----还没有完成股改3、交易规则(1)股票报价日涨跌幅限制为5%,有些ST股主要是经营性亏损。投资者对于特别处理的股票也要区别对待.具体问题具体分析,可以恢复正常交易。 在哪些情形下上市公司被暂停上市?什么条件能恢复上市。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的
本回答被提问者采纳
说得通俗点,就是经营不善,或者业绩不好的公司。对于此种股票,一般很难以常规推测其日后走势,所以一般软件都不建议操作此类股票。
什么是ST股票/*ST票?
沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理。
ST股是指境内上市公司连续二年亏损,被进行特别处理的股票。*ST股是指境内上市公司连续三年亏损的股票。
由于 “特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股。
财务状况异常指:
1、最近一个会计年度的审计结果显示股东权益为负值;扣除非经常性损益后的净利润为负值
2、最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本,即每股净资产低于股票面值;
3、注册会计师对最近一个会计年度的财务报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告;
4、最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分,低于注册资本;
5、最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整,导致连续一个会计年度亏损;
6、经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。
其他异常状况指:
1、由于自然灾害、重大事故等导致上市公司主要经营设施遭受损失,公司生产经营活动基本中止,在三个月以内不能恢复的;
2、公司涉及负有赔偿责任的诉讼或仲裁案件,按照法院或仲裁机构的法律文书,赔偿金额累计超过上市公司最近经审计的净资产值的50%的;
3、公司主要银行账号被冻结,影响上市公司正常经营活动的;
4、公司出现其他异常情况,董事会认为有必要对股票交易实行特别处理的;
5、人民法院受理公司破产案件,可能依法宣告上市公司破产的;
6、公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的;
7、公司的主要债务人被法院宣告进入破产程序,而公司相应债权未能计提足额坏账准备,公司面临重大财务风险的;
8、中国证监会或交易所认定为状况异常的其他情形。
在上市公司的股票交易被实行特别处理期间,其股票交易应遵循下列规则:
(1)股票报价日涨跌幅限制为5%;
(2)股票名称改为原股票名前加“ST”,例如“ST银广夏(000557)”;
(3)上市公司的中期报告必须审计。
股票中 SST、*ST
*ST---公司经营连续三年亏损,退市预警。
ST----公司经营连续二年亏损,特别处理。
S*ST--公司经营连续三年亏损,退市预警 还没有完成股改。
SST---公司经营连续二年亏损,特别处理 还没有完成股改。
S----还没有完成股改
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全国找理财顾问比如加上S, G ,*ST,ST分别什么意思?
S 尚未股改
ST 垃圾股,连续亏损,即将退市
G 已经股改股
其他答案(共2个回答)
中的xd是什么意思?
xd, 是英文ex--divident的缩写,意为除息,购买这样的股票后将不再享有派息的权力.而xd600493为当天除息,其为每10股派2元,也就是股票的除息价为:除息价(3.24元)=股权登记日的收盘价3.44元-每股股票应分的股利0.2元=3.24元.
某某股票前面的"st"是什么意思?
上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况,导致其股票存在被终止上市的...
股票中的xd是什么意思?
xd, 是英文ex--divident的缩写,意为除息,购买这样的股票后将不再享有派息的权力.而xd600493为当天除息,其为每10股派2元,也就是股票的除息价为:除息价(3.24元)=股权登记日的收盘价3.44元-每股股票应分的股利0.2元=3.24元.
某某股票前面的"st"是什么意思?
上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况,导致其股票存在被终止上市的风险,或者投资者难以判断公司前景,投资权益可能受到损害的,交易所对该公司股票交易实行特别处理。
特别处理分为警示存在终止上市风险的特别处理(以下简称\"退市风险警示\")和其他特别处理。
退市风险警示的处理措施包括:
(一)在公司股票简称前冠以\"*ST\"字样,以区别于其他股票;
(二)股票报价的日涨跌幅限制为5%(公司股票在恢复上市的首日不设涨跌幅报价限制)。
其他特别处理的处理措施包括:
(一)在公司股票简称前冠以\"ST\"字样,以区别于其他股票;
(二)股票报价的日涨跌幅限制为5%。
上市公司出现以下情形之一的,交易所对其股票交易实行其他特别处理:
(一)最近一个会计年度的审计结果表明其股东权益为负值;
(二)最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(三)向交易所提出申请并获准撤销对其股票交易实行的退市风险警示后,最近一个会计年度的审计结果表明公司主营业务未正常运营,或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;
(四)由于自然灾害、重大事故等导致公司主要经营设施被损毁,公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常;
(五)主要银行帐号被冻结;
(六)董事会会议无法正常召开并形成董事会决议;
(七)中国证监会根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定,要求本所对公司的股票交易实行特别提示;
(八)中国证监会和交易所认定的其他情形。
上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常,审计结果表明上一条第(一)项、第(二)项情形已经消除,公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向本所报告并披露年度报告,同时可以向交易所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理。
沪深证券交易所日起一次性调整有关A股股票的证券简称。其中,1014家G公司取消“G”标记,恢复股改方案实施前的股票简称;其余276家未进行股改或已进行股改但尚未实施的公司,其简称前被冠以“S”标记,以提示投资者。
*ST 是企业亏损满三年的股票,如果在规定期限不能扭亏,就有退市的风险还有,虽然不满三年,但财务状况恶劣的也可以是*ST,总之就是有退市风险的股票。
沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special teatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股。
沪深证券交易所今日起一次性调整有关A股股票的证券简称。其中,1014家G公司取消“G”标记,恢复股改方案实施前的股票名称;其余276家未进行股改或已进行股改但尚...
中文简称前后加字母有三中情况:永久性的、阶段性的和临时性的。
1、永久性的主要有:字母后加A,表示是用人民币交易的股票,主要是因为它可能还有用美元或港币交易的部...
股票前面S ST *ST S*ST N XD等是什么意思
ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或...
沪深证券交易所10月9日起一次性调整有关A股股票的证券简称。其中,1014家G公司取消“G”标记,恢复股改方案实施前的股票简称;其余276家未进行股改或已进行股...
中文简称前后加字母有三中情况:永久性的、阶段性的和临时性的。
1、永久性的主要有:字母后加A,表示是用人民币交易的股票,主要是因为它可能还有用美元或港币交易的部...
答: 按正常思维的技术判断下,周三前期政策底支撑,周四2900点支撑,周五的七连阴等等都有技术性反弹需求,但一一颠覆,一切技术判断如失效一般,截至周五已经出现了罕见的...
答: 这个问题请去银行咨询.他们会给你更详细的介绍,并根据你个人的实际情况给出合理的理财方案.
答: 现在不是的呢 现在现货产品才是投资理财的首选品种 其中的现货黄金与现货白银就是其中的佼佼者 为什么呢
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答: 投资理财产品投资渠道一定要正规,君弘投资者俱乐部是由国内最老牌的证券公司国泰君安成立,是国内第一家由券商成立的高端投资者俱乐部。5W就可以申请银行,30w可以申...
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股票中S,ST,N分别代表什么意思?
08-12-26 &
ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。 N、XD、XR、DR分别表示什么 解释如下: 当股票名称前出现了N字,表示这只股是当日新上市的股票,字母N是英语New(新)的缩写。看到带有N字头的股票时,投资者除了知道它是新股,还应认识到这只股票的股价当日在市场上是不受涨跌幅限制的,涨幅可以高于10%,跌幅也可深于10%。这样就较容易控制风险和把握投资机会。 当股票名称前出现XD字样时,表示当日是这只股票的除息日,XD是英语Exclud(除去)Dividend(利息)的简写。在除息日的当天,股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低,因为从中扣除了利息这一部分的差价。 当股票名称前出现XR的字样时,表明当日是这只股票的除权日。XR是英语Exclud(除去)Right(权利)的简写。在除权日当天,股价也比前一交易日的收盘价要低,原因由于股数的扩大,股价被摊低了。 当股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日。D是Dividend(利息)的缩写,R是Right(权利)的缩写。有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股,所以出现同时除息又除权的现象。
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股票中S,ST,N分别代表什么意思:ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。 N、XD、XR、DR分别表示什么 解释如下: 当股票名称前出现了N字,表示这只股是当日新上市的股票,字母N是英语New(新)的缩写。看到带有N字头的股票时,投资者除了知道它是新股,还应认识到这只股票的股价当日在市场上是不受涨跌幅限制的,涨幅可以高于10%,跌幅也可深于10%。这样就较容易控制风险和把握投资机会。 当股票名称前出现XD字样时,表示当日是这只股票的除息日,XD是英语Exclud(除去)Dividend(利息)的简写。在除息日的当天,股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低,因为从中扣除了利息这一部分的差价。 当股票名称前出现XR的字样时,表明当日是这只股票的除权日。XR是英语Exclud(除去)Right(权利)的简写。在除权日当天,股价也比前一交易日的收盘价要低,原因由于股数的扩大,股价被摊低了。 当股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日。D是Dividend(利息)的缩写,R是Right(权利)的缩写。有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股,所以出现同时除息又除权的现象。
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ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的
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S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。
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☆经营投资☆ ◇002032 苏泊尔  更新日期:◇ 港澳资讯 灵通V5.0★本栏包括【1.主营构成】【2.经营投资】【3.关联企业经营状况】【1.主营构成】【主营构成】【2008年度概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | | 49944.03| 28.77|    47.92||电器(行业)       | | 48891.53| 28.39|    47.54||橡塑(行业)       |  6888.15|  1101.15| 15.99|    1.90||合计(行业)       | | 99936.71| 28.34|    97.36|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内(地区)       | | 86004.57| 34.30|    69.25||国外(地区)       | | 13932.15| 13.68|    28.12||合计(地区)       | | 99936.71| 28.34|    97.36|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 35190.52| 11655.88| 33.12|    9.71||炒锅(产品)       | 45891.65| 17591.31| 38.33|    12.67||电磁炉(产品)      | 66025.73| 18905.71| 28.63|    18.23||电饭煲(产品)      | 51642.48| 11898.59| 23.04|    14.26|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2008年中期概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | 85273.03| 24079.32| 28.24|    48.17||电器(行业)       | 83101.12| 24451.48| 29.42|    46.95||橡塑(行业)       |  3695.98|  634.33| 17.16|    2.09||合计(行业)       | | 49165.13| 28.57|    97.21|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 19110.89|  6453.00| 33.77|    10.80||炒锅(产品)       | 20076.45|  7683.19| 38.27|    11.34||电饭煲(产品)      | 26182.07|  6680.56| 25.52|    14.79||电磁炉(产品)      | 32099.71|  8889.92| 27.69|    18.13|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内销售(地区)     | |     -|   -|    69.45||国外销售(地区)     | 49137.07|     -|   -|    27.76||合计(地区)       | |     -|   -|    97.21|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2007年度概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | | 47655.33| 28.30|    57.40||电器(行业)       | | 29452.59| 25.83|    38.87||橡塑(行业)       |  5664.14|  1057.49| 18.67|    1.93||合计(行业)       | | 78165.40| 27.13|    98.20|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 36352.44| 11203.73| 30.82|    12.39||炒 锅(产品)       | 44632.48| 16703.21| 37.42|    15.21||电饭煲(产品)      | 39997.88|  9240.12| 23.10|    13.63||电磁炉(产品)      | 43881.80| 11622.88| 26.49|    14.96|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内(地区)       | |     -|   -|    67.49||国外(地区)       | 90075.22|     -|   -|    30.70||合计(地区)       | |     -|   -|    98.20|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2007年中期概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | 81926.70| 24691.52| 30.14|    61.00||电器(行业)       | 48401.07| 11854.29| 24.49|    36.04||橡塑(行业)       |  2300.51|  308.99| 13.43|    1.71||合计(行业)       | | 36854.80| 27.79|    98.75|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 18586.06|  5712.56| 30.74|    13.84||炒 锅(产品)       | 22767.53|  9262.90| 40.68|    16.95||电饭煲(产品)      | 18036.10|  4341.13| 24.07|    13.43||电磁炉(产品)      | 18018.63|  4161.08| 23.09|    13.42|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内销售(地区)     | 90236.45|     -|   -|    67.19||国外销售(地区)     | 42391.83|     -|   -|    31.56||合计(地区)       | |     -|   -|    98.75|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2.经营投资】【公司经营情况评述】【2008年年报】  一、报告期内公司经营情况的回顾  1、公司报告期内总体经营情况:  2008年,在发达国家金融危机爆发、生产资料价格波动剧烈、人民币升值等外部经营环境变化巨大的考验下,公司积极应对,一方面内抓管理,严控成本,另一方面外拓市场,深耕渠道,较好地达成了年初既定的经营目标,保持了快速增长的势头:整个公司实现营业收入3,622,472,692.95元,比2007年增长23.48% ;营业利润343,637,423.50元,比2007年增长40.65%;利润总额346,415,980.44元,比2007年增长43.03%;净利润236,506,990.96元,较上年同期增长37.55%;其中炊具产品实现营业收入1,735,892,343.79元,同比增长3.09%。电器产品实现营业收入1,722,163,065.70元,同比增长51.03%。  报告期内,在年初发展战略规划指引下,公司原有玉环、武汉、杭州、东莞四大生产基地营运管理能力不断提升,各项事业发展势头良好。此外,作为公司未来辐射整个东盟自由贸易区的主要阵地越南基地,已于日正式投入使用,绍兴基地建设进度也在如期推进,有望在2009年中期投入使用,为公司电磁炉及食品料理机品类产品生产转移奠定坚实的基础。  2008年是SEB完成对苏泊尔要约收购之后的第一年,双方已在技术工艺、战略市场、生产和销售等各个方面展开了多层次合作,苏泊尔的生产销售、工艺设计及内部流程体系等方面已经日益展现出合作所带来的积极效果。苏泊尔正力争在今后日趋激烈的全球化竞争中拥有更多的主动权,保持企业的稳健、可持续发展。   二、主营业务的范围及其经营状况  1、主营业务范围  公司隶属于金属制品和厨卫家电行业,主要从事厨房炊具和厨卫小家电、大家电、健康家电的研发、制造和销售。公司主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、煎锅、刀具、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜。   2、2008年产品经营情况如下(单位:元)  分行业 营业收入     营业成本    毛利率(%)   炊具 1,735,892,343.79
1,236,452,011.60
28.77  电器 1,722,163,065.70
1,233,247,737.13 28.39  橡塑 68,881,457.50
57,869,978.55
15.99   小计 3,526,936,866.99
2,527,569,727.28
28.34   分地区  国内 2,508,383,528.22
1,648,337,871.54 34.30   国外 1,018,553,338.77
879,231,855.74
13.68   小计 3,526,936,866.99
2,527,569,727.28 28.34   分产品  压力锅 351,905,176.73
235,346,368.62 33.12  炒锅 458,916,459.02 283,003,379.27 38.33  电磁炉 660,257,331.69 471,200,219.44 28.63  电饭煲 516,424,848.49 397,438,949.17 23.04 接上表:分行业    营业收入   营业成本  营业利润率比 或分产   比上年增   比上年增  上年增减(%)   品    减(%)     减(%)  炊具
3.09     2.41   上升0.47个百分点  电器
51.03 45.82   上升2.56个百分点  橡塑
21.61 25.62   下降2.68个百分点  小计
22.43 20.41   上升1.20个百分点  分地区  国内
26.68 20.74   上升3.23个百分点  国外
13.08 19.79   下降4.84个百分点  小计
22.43 20.41   上升1.20个百分点  分产品  压力锅  -3.20 -6.42   上升2.3个百分点  炒锅
2.82    1.33   上升0.91个百分点  电磁炉
50.46 46.07   上升2.14个百分点  电饭煲
29.11 29.22   下降0.06个百分点  注: 公司2008年度营业总收入3,622,472,692.95元,与上述主营业务收入3,526,936,866.99元有所差异,主要是因为上述收入只是主营业务收入部分,未包括其他业务收入95,535,825.96元。  变动原因说明如下:  1、电器产品毛利率较上年同期增长2.56个百分点,主要原因系本期电磁炉毛利率为28.63%,较上年同期上升2.14个百分点,且销售比重由上年的14.96%增长至本期的18.23%综合影响所致;同时,公司高毛利的电压力锅产品销售比重及销售毛利也分别较上年同期增长2.78%、2.60%,综合影响电器产品毛利率较上期增长。  2、内销产品毛利率较上年同期增长3.23个百分点,主要原因系高毛利的真不锈系列炒锅、经典精美系列电磁炉销售比重较上年同期有所提升;且本期原材料采购价格较上年同期有所下降,综合影响内销产品毛利率较上期增长。  3、外销产品毛利率较上年同期下降4.84个百分点,主要原因系外销的客户结构发生改变,且受全球经济危机影响,高毛利率的产品销售占比较上年同期有较大幅度的下降;同时,出口产品退税率的调整也对外销产品毛利率略有影响。  对公司未来发展的展望   (一)公司所面临的外部环境分析  1、行业竞争格局  (1)炊具行业:受煤气涨价、电磁炉赠送锅、电炊具等因素影响,炊具行业整体增长有所放缓。同时受整体经济环境影响,消费者将变得对价格更加敏感,倾向于购买平价的基本功能型产品和高性价比产品,同时还将倾向于购买自己熟悉和信得过的产品品牌,这将为品牌性企业扩大市场份额提供良好时机。  (2)小家电行业:受国际金融危机影响,行业整体高速增长的态势预期将出现放缓,行业竞争也将随之加剧,并且除了现有市场竞争者,原先以出口为主的企业也将目标转向国内,进一步恶化了市场竞争环境。另一方面,家电下乡政策已经使广大农村居民受益,并有效拉动相应家电生产企业的销售规模,目前家电下乡产品已经覆盖电磁炉类产品。国家政策的积极引导,为小家电产品普及率十分低下的农村市场提供了广阔的增长空间。  2、国际金融危机影响不断扩大  由美国次贷危机所引发的发达国家金融体系融资功能严重失效、流动性大量短缺,造成实体经济增速大幅度下滑。从2008年三季度起,美、欧、日经济全面下降,同时一些新兴国家经济增速显著放缓。直接导致中国外贸出口规模大幅下降,企业产能过剩,社会再生产出现不稳定因素。  3、原材料价格和人民币汇率大幅波动  2008年纽约原油年内最大跌幅高达73%;LME期铝年内最大跌幅超过61%;沪铝年内最大跌幅达53%,不锈钢价格年内跌幅达44%。  美元对人民币的汇率年内累计贬值6.37%。欧元对人民币的汇率年内累计贬值20%。  4、国家经济政策调整  受外贸出口环境恶化的影响,中国政府从2008年下半年起陆续调整了一系列有关轻工业和劳动密集型产品的出口退税政策,提高了产品退税水平。此外国家还陆续出台了十大产业振兴计划和房地产鼓励政策,并且国家运用财政和货币政策以推动经济继续保持平稳增长。  报告期内公司投资情况  1、报告期内募集资金使用情况(单位:万元)  (1)2004年度首次发行募集资金使用情况对照表(2008年度)   募集资金总额   39,428.18 本年度投入募集资金总额 3,975.10  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,186.87  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度
      变更项目 承诺投资 资总额  承诺投入 投入金额      (含部分 总额       金额 (1)       变更)智能厨房系统技术改造 否 21,173.00 12,768.17
2,992.43  12,768.17  年产50万口智能电磁灶技术改造 否 4,775.00 3,535.20
982.67 3,535.20  压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目 否 6,753.00 6,753.00
0.00  6,753.00  年产450万只铝制品生产线技术改造 否 4,807.00 4,807.00
  4,807.00  苏泊尔国际营销网络建设 否 2,812.00 2,812.00
0.00  2,323.50 年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造 否 5,240.00 0.00     0.00
    0.00 488.50 [注3]
合计    - 45,560.00 30,675.37
   接上表:   募集资金总额
  变更用途的募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行       累计投入  计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发       金额 (2)  与承诺投入 (%) (4) 用状态日期        生重大变化             金额的差额 =(2)/(1)            (3)=(2)- (1)      智能厨房系统技术改造         100% 2009年中期 [注1]
8,685.00 
否年产50万口智能电磁灶技术改造         100% 2009年中期 [注2]
否压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目        100%
日 6,353.93
否年产450万只铝制品生产线技术改造          100%  日 1,714.96
否苏泊尔国际营销网络建设
488.50 [注3] 100% [注3] 日[注4] 412.54
否年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造   
                   否
是合计          未达到计划进度原因(分具体项目) 因杭州市滨江区新增土地受限,智能                     整体厨房系统技术改造项目、年产50                      万口智能电磁灶技改项目后续变更                     实施地,转由绍兴电器公司实施,但                     实际操作过程中,因项目土地取得、                      设计等原因,延缓施工进度;截至                      2008年末,项目已经完成基建,                     处于设备安装调试阶段,预计09年                     中期完工并投产。  项目可行性发生重大变化的情况说明
年产3000吨不锈钢-铝高档复                     合片材技术改造项目至今未进行任                      何投入,主要系企业考虑到近年                     来铝、不锈钢等原材料价格的大幅                     上涨,预计在相当长的时间内仍将                     保持在高位水平,势必将增加公司                     制造高档片材的生产成本,若仍按                     计划投产该技改项目,势必导致企                     业投资收益的下降,故公司评估决                     定延缓该项目,并于日                     召开的公司第二届董事会第十一次                     会议审议通过了《关于延缓部分募                     集资金投资项目实施进度》的议案。  募集资金投资项目实施地点变更情况 由于杭州市滨江区新增土地受限,                     抑制了智能整体厨房系统技术改造                     项目、年产50万口智能电磁灶技改项                     目的投资规模,根据本公司2006年3                      月8日第二届董事会第二十二次会                      议决议:公司董事会拟将上述两个                     募集资金项目后续投资的实施方式和                     地点进行调整,后续投资原本由杭州                     家电在杭州市滨江区实施调整为本公                     司在绍兴袍江开发区重新征地设立全                     资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有                     限公司实施。该议案于日                     本公司第一次临时股东大会决议通过。  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。  募集资金其他使用情况 报告期内无。   [注1] 100万口智能压力锅线于04年12月建成投产; 100万台智能电消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产,市场处于开拓期,现阶段年产量较小。  [注2] 年产50万口智能电磁灶技术改造项目中一条生产线已完工。  [注3] 苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额2,812万元,截至日,该项目已完工,实际投入30,005,049.96元,其中募集资金投入23,235,024.17元,自有资金投入6,770,025.79元(以后年度不再由募集资金弥补)。  [注4] 公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河内)、印尼、菲律宾建立办事处,由专人负责开展相关的业务。  (2)2007年度定向增发募集资金使用情况对照表(2008年度)  募集资金总额 70,463.20    本年度投入募集资金总额 3,092.32  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,377.74  变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目        是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投        已变 承诺投资        更项 总额    资总额  承诺投入 入金额        目               (含            金额(1)        部分        变        更)绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目 否 45,000.00
6,550.21 111.01 6,550.21 武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 否 15,000.00
13,71.91 12.87
1,371.91 越南年产790万口炊具生产基地建设项目 否 12,000.00
5,455.62 2,968.44 5,445.62合计    - 72,000.00
13,377.74 30,92.32 13,377.74 接上表:  募集资金总额   变更用途的募集资金总额  变更用途的募集资金总额比例    截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目    累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行    金额(2)  金额与承 进度  态日期   效益  预计 性是         诺投入金 (%)           效益 否发         额的差额                  生重         (3)=   (4)=              大变         (2)-(1)  (2)/(1)             化绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目
0.00 100.00%
日 [注1] 未完工 未完工 否武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目
0.00 100.00% 日 [注1] 未完工 未完工 否越南年产790万口炊具生产基地建设项目  0.00 100.00% 日 亏损 [注2] 否 否合计
-  未达到计划进度原因(分具体项目) 1、绍兴电器年产925万(台)套电                     器产品生产基地建设项目原计划                     日完工,项目进度                     明显滞后,主要是由于当地政府                      和居民未协调好用地关系,征地                     及基建工作进度受到了影响,加上                     08年下半年全球金融危机的影响,                     公司将该项目分期实施;现一期工                     程已经完成基建,处于设备安装调                     试阶段,预计09年中期完工并投产。                     二期工程预计将于日完工。                     2、武汉压力锅年产800万口不锈钢、                     铝制品及不粘锅生产线技改项目原计                     划日完工,项目进度明                     显滞后,主要是考虑到现阶段炊具                      行业增长幅度较小,且目前在SEB                     的帮助下武汉一期生产基地生产效                     率得到了大幅提升,未来两年的产                     能基本能得到满足,加上08年下半                     年全球金融危机的影响,公司本着                     审慎投资的原则决定推延项目的                     实施进度,预计该项目日完工。  项目可行性发生重大变化的情况说明 无  募集资金投资项目实施地点变更情况 无  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无 。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据日2008年第二次临时股东大会审议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止日,累计使用金额2.9亿元,到期日为日。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无  募集资金其他使用情况 无  [注1] 项目达到预定可使用状态日期推迟,详见上表未达到计划进度原因分析。  [注2] 越南项目一期工程于2008年4月投产,但是由于投产初期基地尚未形成规模效应,且开办费用及管理费用较大,导致该项目暂时处于亏损状态。  2008年募集资金存放和使用详细情况请见公司董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  2、 会计师事务所专项审核意见  经审核,浙江天健东方会计师事务所出具了浙天会审字[2009]第809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为:苏泊尔股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定,如实反映了苏泊尔股份公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。  3、报告期内没有非募集资金投资项目的投资情况【2008年半年报】  一、报告期公司经营成果及财务状况的简要分析  报告期经营情况分析:  报告期,公司实现营业收入177,009.07万元、营业利润15,380.03万元、利润总额15,460.60万元、净利润 10,229.18万元,分别比上年同期增长 31.79%、27.55%、28.97%、38.65%。  报告期内,公司通过建立以消费者为导向的品质内控标准体系,改进工艺技术装备,以 SAP系统优化设计、开发、采购、生产等各环节的流程,保证产品品质;通过继续坚持品牌经营,积极挖掘经销商资源、细分区域、构建强势卖场、拓展海外市场自有品牌、提升外贸ODM占比等多种销售渠道,促进了营业收入的增长。  报告期内,公司采取远期结汇方式规避人民币升值损失,通过在生产基地推行战略采购和集中采购的策略,发挥规模优势,应对原材料价格的上涨;通过提高劳动生产率,节约公司各项运营费用,努力降低劳动力成本上涨对公司的影响;同时通过合理运营资金,加快资金周转效率,提升了公司整体盈利水平。  1、报告期内主营业务范围及经营状况  本报告期公司主营业务范围没有发生变化,主要从事厨房炊具和厨卫小家电、大家电、健康家电的研发、制造和销售。公司主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、煎锅、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜等。报告期内公司销售形势保持了良好的发展态势,营业收入和营业利润均有一定幅度的增长。  2、主营业务分产品、分地区经营情况  (1) 主营业务分行业、产品情况表(单位:人民币元)               主营业务分行业情况                          毛利率         主营业务收入    主营业务成本                           (%)   炊具    852,730,337.33  611,937,170.00 28.24%   电器    831,011,196.94  586,496,378.76 29.42%   橡塑     36,959,754.59   30,616,448.60 17.16%   合计   1,720,701,288.86 1,229,049,997.36 28.57%              主营业务分产品情况   压力锅    191,108,902.80  126,578,876.75 33.77%   炒锅    200,764,507.06  123,932,592.61 38.27%   电饭煲    261,820,738.30  195,015,177.19 25.52%   电磁炉    320,997,086.29  232,097,927.37 27.69%续上表:              主营业务分行业情况        主营业务收入  主营业务成本比  毛利率比上年同        比上年同期增  上年同期增减    期增减(%)         减(%)        (%)   炊具     4.08%       6.92%       -1.90%   电器    71.69%      60.48%       4.93%   橡塑    60.66%      53.73%       3.73%   合计    29.74%      28.33%       0.78%               主营业务分产品情况   压力锅    2.82%      -1.67%       3.03%   炒锅    -11.82%      -8.23%       -2.42%   电饭煲    45.16%      42.40%       1.45%   电磁炉    78.15%      67.49%       4.60%  说明:  1、报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为208,368,059.36元。  2、上述主营业务收入 1,720,701,288.86 元未包括其他业务收入 49,389,451.25 元。  (2) 主营业务分地区情况表(单位:人民币万元)                         营业收入比上年地区    营业收入    毛利率  毛利率比上                  年增减(%) 增减(%)国内销售 1,229,330,557.10 34.64%  36.23%    3.14%国外销售 491,370,731.76  13.38%  15.91%    -6.49%合计   1,720,701,288.86 28.57%  29.74%    0.78%  三、报告期内的财务状况、经营成果分析   七、经营中出现的问题   1、人民币大幅升值:08 年以来,人民币升值趋势加快,一定程度上影响了公司的利润水平。   2、原材料和劳动力成本上升的压力加大:随着石油等能源价格的不断上涨,公司的主要原材料价格呈上升趋势。同时,随着社会整体薪酬水平的提高,造成公司劳动力成本一定幅度的上升。   公司将利用远期结汇、大宗原材料期货套期保值等金融工具,推行战略采购、集中采购等策略,努力降低生产成本;同时将通过推行品质与创新战略,不断提高生产效率,应对劳动力成本上升的风险,提高企业的盈利能力。   八、报告期内公司投资情况(单位:人民币万元)   (1)2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表   单位:人民币万元报告期内已使用募集资金总额   1,086.56募集资金总额          39,428.18已累计使用募集资金总额     27,786.83                                截至期                                 末累计                                 投入金            是否                                     募集资金 截止期末     截止期末 额与承            已变          报告期内            承诺项目       承诺投资 承诺投入     累计已投 诺投入            更项          投入金额                        总额 金额(1)      入金额(2) 金额的             目                                                        差额                                 (3)=(2)                                 -(1)智能整体厨房系统技                                      否 21,173.00 10,733.91 958.17 10,733.91  0.00 术改造项目                               年产450万只铝制品生                                     否 4,807.00 4,807.00  0.00 4,807.00  0.00 产线技术改造项目                            增资武汉基地压力锅、                                    铝制品及不粘锅生产  否 6,753.00 6,753.00  0.00 6,753.00  0.00                                     线移地技术改造项目                                    苏泊尔国际营销网络  否 2,812.00 2,812.00  0.00 2,812.00  0.00                                     年产50万口智能电磁                                      否 4,775.00  8.40  2680.93  0.00 灶技术改造项目                             年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术  否 5,240.00   0.00  0.00   0.00  0.00 改造项目合计         - 45,560.00 1,086.56 27,786.83    -    - 续上表:                             项目           截至期末              可行                      报告期内 是否           投入进度 项目建成时        性是                      实现的收 符合   承诺项目     (%)  间或预计建        否发                      益(以利 预计           (4)=(2)/  成时间          生重                      润总额计 收益            (1)               大变                       算)     化           智能整体厨房系统技        2008年             100       3,877.95 是  否术改造项目            10月31日年产450万只铝制品生       2005年             100        975.32 是  否产线技术改造项目         01月01日增资武汉基地压力锅、                 2005年铝制品及不粘锅生产    100       3,471.83 是  否                 05月01日线移地技术改造项目                 2007年苏泊尔国际营销网络    100        273.35 是  否                 08月31日年产50万口智能电磁        2008年             100       1,155.98 是  否灶技术改造项目          10月31日年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术    未知         0.00 否  是改造项目合计                   9,754.43 -  -           年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目:分项目说明未达到计  因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨,划进度或预计收益的  并且预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平,这势必情况和原因      会增加公司制造高档片材的生产成本,如果仍按原计划实           施项目,将导致项目投资收益减少,投资风险加大,因此           公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度,目前主           要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原           材料价格实现回落,公司计划将在适当的时间正式投入此           项目建设。项目可行性发生重大  同上变化的情况说明募集资金项目实施地  由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了《智能整体厨房点变更情况      系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目           》的投资规模,根据本公司2006年 3月 8日第二届董事会           第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系           统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》           两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,           后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公           司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏           泊尔生活电器有限公司实施。该项目已经于2006年4 月21           日本公司2006 年度第一次临时股东大会审议批准。募集资金项目实施方  同上式调整情况募集资金项目先期投  报告期内无入及置换情况用闲置募集资金暂时  报告期内无补充流动资金情况项目实施出现募集资  报告期内无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途、去向以及募集  报告期内无资金其他使用情况  (2)2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表  单位:(人民币)万元募集资金总额     70,463.20 报告期内投入募集资金总额 1,418.31变更用途的募集资金总额  0.00 已累计投入募集资金总额  11,703.73变更用途的募集资金总额比例     0.00%           是否                                 已变                  截至期              募集资金     截至期末 报告期                更项     调整后投         末累计    承诺投资项目     承诺投资     承诺投入 内投入                目(      资总额          投入金               总额      金额(1)  金额                 含部                  额(2)             分变                                 更)                      绍兴袍江年产925 万(台)套电器产品生产基 否 00.00 1.00 6550.20地建设项目越南年产790万口炊具  否 00.0  4.42 3781.60生产基地建设项目                           武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生 否 00.00 1371.93  12.89 1371.93产线技改项目     合计     - 00.00 8.31 11703.73                                   续上表:                   截至           期末                   累计           投入                   报告      项目可           金额 截至期末    项目达到     是否                   期内      行性是           与承 投入进度    预定可使     达到   承诺投资项目           实现      否发生           诺投 (%)(4)    用状态日     预计                   的效      重大变           入金 =(2)/(1)     期      效益                    益       化           额的           差额           (3)=           (2)-(1)绍兴袍江年产925 万                      2008 年 10(台)套电器产品生产基 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月31 日地建设项目越南年产790万口炊具             2008 年04           0.00  100.00% 0.00       是  否生产基地建设项目              月30 日武汉年产800万口不锈                      2009 年06钢、铝制品及不粘锅生 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月30 日产线技改项目                  合计    0.00   -      -    0.00  -     - 未达到计划进度或预  1、《武汉年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产 计收益的情况和原因  线技改项目》略显滞后,主要是该项目于2006 年 8月  (分具体项目)  进行设计规划,但募集资金于2007 年 8 月到位。           2、《绍兴袍江年产925 (台)套电器产品生产基地建           设项目》略显滞后,主要是因该项目于公司上市募集资           金投入项目《智能整体厨房系统技术改造项目》、《           年产50万口智能电磁灶技改项目》同处绍兴电器公司,           当初因土地取得、设计等原因,延缓施工进度。 项目可行性发生重大  报告期内无  变化的情况说明 募集资金投资项目实  报告期内无  施地点变更情况 募集资金投资项目实  根据公司第二届董事会第三十六次会议决议,公司决  施方式调整情况   定将《年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线           技改项目》募集资金实施主体由武汉苏泊尔炊具有限           公司调整到武汉苏泊尔压力锅有限公司实施。该调整           只是变更了实施主体,未改变募集资金使用方向、实           施地点,不对项目实施造成影响。 募集资金投资项目先  报告期内无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时  根据2008 年2 月29 日第三届董事会第二次会议审议 补充流动资金情况  通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止2008           年6月30 日,累计使用金额2.9 亿元,到期日为2008           年 10 月2 日。 项目实施出现募集资  报告期内无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金  报告期内无   用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他  报告期内无     情况   报告期内,没有非募集资金投资项目的投资。   九、董事会对 2008 年下半年经营计划的修改计划   公司未对 2007 年度报告中披露的 2008年度经营计划作出修改或调整,公司将坚定不移地执行年初制定的经营计划。   十、对 2008年 1-9 月份经营业绩的预计   单位:(人民币)元2008 年 1-9 月预计的经营 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长业绩           30%以上2007 年 1-9 月经营业绩  归属于母公司所有者的净利润:                       97,377,157.53业绩变动的原因说明    本公司预计前三季度销售收入将继续保持较高             的增长水平。【公司投资情况说明】【投资情况说明】报告期内公司投资情况  1、报告期内募集资金使用情况(单位:万元)  (1)2004年度首次发行募集资金使用情况对照表(2008年度)   募集资金总额   39,428.18 本年度投入募集资金总额 3,975.10  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,186.87  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度
      变更项目 承诺投资 资总额  承诺投入 投入金额      (含部分 总额       金额 (1)       变更)智能厨房系统技术改造 否 21,173.00 12,768.17
2,992.43  12,768.17  年产50万口智能电磁灶技术改造 否 4,775.00 3,535.20
982.67 3,535.20  压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目 否 6,753.00 6,753.00
0.00  6,753.00  年产450万只铝制品生产线技术改造 否 4,807.00 4,807.00
  4,807.00  苏泊尔国际营销网络建设 否 2,812.00 2,812.00
0.00  2,323.50 年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造 否 5,240.00 0.00     0.00
    0.00 488.50 [注3]
合计    - 45,560.00 30,675.37
   接上表:   募集资金总额
  变更用途的募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行       累计投入  计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发       金额 (2)  与承诺投入 (%) (4) 用状态日期        生重大变化             金额的差额 =(2)/(1)            (3)=(2)- (1)      智能厨房系统技术改造         100% 2009年中期 [注1]
8,685.00 
否年产50万口智能电磁灶技术改造         100% 2009年中期 [注2]
否压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目        100%
日 6,353.93
否年产450万只铝制品生产线技术改造          100%  日 1,714.96
否苏泊尔国际营销网络建设
488.50 [注3] 100% [注3] 日[注4] 412.54
否年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造   
                   否
是合计          未达到计划进度原因(分具体项目) 因杭州市滨江区新增土地受限,智能                     整体厨房系统技术改造项目、年产50                      万口智能电磁灶技改项目后续变更                     实施地,转由绍兴电器公司实施,但                     实际操作过程中,因项目土地取得、                      设计等原因,延缓施工进度;截至                      2008年末,项目已经完成基建,                     处于设备安装调试阶段,预计09年                     中期完工并投产。  项目可行性发生重大变化的情况说明
年产3000吨不锈钢-铝高档复                     合片材技术改造项目至今未进行任                      何投入,主要系企业考虑到近年                     来铝、不锈钢等原材料价格的大幅                     上涨,预计在相当长的时间内仍将                     保持在高位水平,势必将增加公司                     制造高档片材的生产成本,若仍按                     计划投产该技改项目,势必导致企                     业投资收益的下降,故公司评估决                     定延缓该项目,并于日                     召开的公司第二届董事会第十一次                     会议审议通过了《关于延缓部分募                     集资金投资项目实施进度》的议案。  募集资金投资项目实施地点变更情况 由于杭州市滨江区新增土地受限,                     抑制了智能整体厨房系统技术改造                     项目、年产50万口智能电磁灶技改项                     目的投资规模,根据本公司2006年3                      月8日第二届董事会第二十二次会                      议决议:公司董事会拟将上述两个                     募集资金项目后续投资的实施方式和                     地点进行调整,后续投资原本由杭州                     家电在杭州市滨江区实施调整为本公                     司在绍兴袍江开发区重新征地设立全                     资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有                     限公司实施。该议案于日                     本公司第一次临时股东大会决议通过。  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。  募集资金其他使用情况 报告期内无。   [注1] 100万口智能压力锅线于04年12月建成投产; 100万台智能电消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产,市场处于开拓期,现阶段年产量较小。  [注2] 年产50万口智能电磁灶技术改造项目中一条生产线已完工。  [注3] 苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额2,812万元,截至日,该项目已完工,实际投入30,005,049.96元,其中募集资金投入23,235,024.17元,自有资金投入6,770,025.79元(以后年度不再由募集资金弥补)。  [注4] 公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河内)、印尼、菲律宾建立办事处,由专人负责开展相关的业务。  (2)2007年度定向增发募集资金使用情况对照表(2008年度)  募集资金总额 70,463.20    本年度投入募集资金总额 3,092.32  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,377.74  变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目        是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投        已变 承诺投资        更项 总额    资总额  承诺投入 入金额        目               (含            金额(1)        部分        变        更)绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目 否 45,000.00
6,550.21 111.01 6,550.21 武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 否 15,000.00
13,71.91 12.87
1,371.91 越南年产790万口炊具生产基地建设项目 否 12,000.00
5,455.62 2,968.44 5,445.62合计    - 72,000.00
13,377.74 30,92.32 13,377.74 接上表:  募集资金总额   变更用途的募集资金总额  变更用途的募集资金总额比例    截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目    累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行    金额(2)  金额与承 进度  态日期   效益  预计 性是         诺投入金 (%)           效益 否发         额的差额                  生重         (3)=   (4)=              大变         (2)-(1)  (2)/(1)             化绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目
0.00 100.00%
日 [注1] 未完工 未完工 否武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目
0.00 100.00% 日 [注1] 未完工 未完工 否越南年产790万口炊具生产基地建设项目  0.00 100.00% 日 亏损 [注2] 否 否合计
-  未达到计划进度原因(分具体项目) 1、绍兴电器年产925万(台)套电                     器产品生产基地建设项目原计划                     日完工,项目进度                     明显滞后,主要是由于当地政府                      和居民未协调好用地关系,征地                     及基建工作进度受到了影响,加上                     08年下半年全球金融危机的影响,                     公司将该项目分期实施;现一期工                     程已经完成基建,处于设备安装调                     试阶段,预计09年中期完工并投产。                     二期工程预计将于日完工。                     2、武汉压力锅年产800万口不锈钢、                     铝制品及不粘锅生产线技改项目原计                     划日完工,项目进度明                     显滞后,主要是考虑到现阶段炊具                      行业增长幅度较小,且目前在SEB                     的帮助下武汉一期生产基地生产效                     率得到了大幅提升,未来两年的产                     能基本能得到满足,加上08年下半                     年全球金融危机的影响,公司本着                     审慎投资的原则决定推延项目的                     实施进度,预计该项目日完工。  项目可行性发生重大变化的情况说明 无  募集资金投资项目实施地点变更情况 无  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无 。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据日2008年第二次临时股东大会审议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止日,累计使用金额2.9亿元,到期日为日。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无  募集资金其他使用情况 无  [注1] 项目达到预定可使用状态日期推迟,详见上表未达到计划进度原因分析。  [注2] 越南项目一期工程于2008年4月投产,但是由于投产初期基地尚未形成规模效应,且开办费用及管理费用较大,导致该项目暂时处于亏损状态。  2008年募集资金存放和使用详细情况请见公司董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  2、 会计师事务所专项审核意见  经审核,浙江天健东方会计师事务所出具了浙天会审字[2009]第809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为:苏泊尔股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定,如实反映了苏泊尔股份公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。  3、报告期内没有非募集资金投资项目的投资情况【投资情况说明】报告期内公司投资情况(单位:人民币万元)   (1)2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表   单位:人民币万元报告期内已使用募集资金总额   1,086.56募集资金总额          39,428.18已累计使用募集资金总额     27,786.83                                截至期                                 末累计                                 投入金            是否                                     募集资金 截止期末     截止期末 额与承            已变          报告期内            承诺项目       承诺投资 承诺投入     累计已投 诺投入            更项          投入金额                        总额 金额(1)      入金额(2) 金额的             目                                                        差额                                 (3)=(2)                                 -(1)智能整体厨房系统技                                      否 21,173.00 10,733.91 958.17 10,733.91  0.00 术改造项目                               年产450万只铝制品生                                     否 4,807.00 4,807.00  0.00 4,807.00  0.00 产线技术改造项目                            增资武汉基地压力锅、                                    铝制品及不粘锅生产  否 6,753.00 6,753.00  0.00 6,753.00  0.00                                     线移地技术改造项目                                    苏泊尔国际营销网络  否 2,812.00 2,812.00  0.00 2,812.00  0.00                                     年产50万口智能电磁                                      否 4,775.00  8.40  2680.93  0.00 灶技术改造项目                             年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术  否 5,240.00   0.00  0.00   0.00  0.00 改造项目合计         - 45,560.00 1,086.56 27,786.83    -    - 续上表:                             项目           截至期末              可行                      报告期内 是否           投入进度 项目建成时        性是                      实现的收 符合   承诺项目     (%)  间或预计建        否发                      益(以利 预计           (4)=(2)/  成时间          生重                      润总额计 收益            (1)               大变                       算)     化           智能整体厨房系统技        2008年             100       3,877.95 是  否术改造项目            10月31日年产450万只铝制品生       2005年             100        975.32 是  否产线技术改造项目         01月01日增资武汉基地压力锅、                 2005年铝制品及不粘锅生产    100       3,471.83 是  否                 05月01日线移地技术改造项目                 2007年苏泊尔国际营销网络    100        273.35 是  否                 08月31日年产50万口智能电磁        2008年             100       1,155.98 是  否灶技术改造项目          10月31日年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术    未知         0.00 否  是改造项目合计                   9,754.43 -  -           年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目:分项目说明未达到计  因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨,划进度或预计收益的  并且预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平,这势必情况和原因      会增加公司制造高档片材的生产成本,如果仍按原计划实           施项目,将导致项目投资收益减少,投资风险加大,因此           公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度,目前主           要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原           材料价格实现回落,公司计划将在适当的时间正式投入此           项目建设。项目可行性发生重大  同上变化的情况说明募集资金项目实施地  由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了《智能整体厨房点变更情况      系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目           》的投资规模,根据本公司2006年 3月 8日第二届董事会           第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系           统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》           两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,           后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公           司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏           泊尔生活电器有限公司实施。该项目已经于2006年4 月21           日本公司2006 年度第一次临时股东大会审议批准。募集资金项目实施方  同上式调整情况募集资金项目先期投  报告期内无入及置换情况用闲置募集资金暂时  报告期内无补充流动资金情况项目实施出现募集资  报告期内无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途、去向以及募集  报告期内无资金其他使用情况  (2)2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表  单位:(人民币)万元募集资金总额     70,463.20 报告期内投入募集资金总额 1,418.31变更用途的募集资金总额  0.00 已累计投入募集资金总额  11,703.73变更用途的募集资金总额比例     0.00%           是否                                 已变                  截至期              募集资金     截至期末 报告期                更项     调整后投         末累计    承诺投资项目     承诺投资     承诺投入 内投入                目(      资总额          投入金               总额      金额(1)  金额                 含部                  额(2)             分变                                 更)                      绍兴袍江年产925 万(台)套电器产品生产基 否 00.00 1.00 6550.20地建设项目越南年产790万口炊具  否 00.0  4.42 3781.60生产基地建设项目                           武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生 否 00.00 1371.93  12.89 1371.93产线技改项目     合计     - 00.00 8.31 11703.73                                   续上表:                   截至           期末                   累计           投入                   报告      项目可           金额 截至期末    项目达到     是否                   期内      行性是           与承 投入进度    预定可使     达到   承诺投资项目           实现      否发生           诺投 (%)(4)    用状态日     预计                   的效      重大变           入金 =(2)/(1)     期      效益                    益       化           额的           差额           (3)=           (2)-(1)绍兴袍江年产925 万                      2008 年 10(台)套电器产品生产基 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月31 日地建设项目越南年产790万口炊具             2008 年04           0.00  100.00% 0.00       是  否生产基地建设项目              月30 日武汉年产800万口不锈                      2009 年06}

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