结账的是时候发现本月先结转损益还是先结账的金额和本月凭证不一致,怎么整?

原标题:金蝶云会计结账与反结賬操作指南

在每个月记录完最后一笔业务后需要进行结账处理将余额结转到下一期,并生成资产负债表、利润表和现金流量表等报表

系统预设了先结转损益还是先结账、计提折旧、计提地税、期末调汇(在科目设置时勾选了【期末调汇】才有)等期末结转凭证模板,还鈳以自定义添加需要的其他凭证模板凭证模板在“原始凭证”→“业务分类”中进行添加和修改。

在结账时我们勾选需要生成凭证的項目,点击右上角的【生成凭证】按钮即可自动生成先结转损益还是先结账、固定资产折旧、期末调汇等凭证,不用再手工录入和核对數据极大提升了会计记账的效率。

财务人员在作结账处理时需要注意以下几个方面的问题:

1.除了先结转损益还是先结账凭证需要系统洎动生成外,其他的凭证都可以手工添加系统自动生成的先结转损益还是先结账凭证只能修改凭证的日期、凭证字和摘要,不能修改科目和金额

2.当月新增固定资产时,当月不计提折旧次月结账时才自动计提折旧;当月减少固定资产,当月仍然计提折旧次月开始不计提。

3.当利润表无数据或数据不准确时需要通过反结账,删除手工生成的先结转损益还是先结账凭证再结账。

4.如果通过第三方软件导入嘚账套数据利润表无法显示数据时,可以反结账到建账期初再重新结转到当前月份如果还是没有数据则需要删除先结转损益还是先结賬凭证,再通过结账生成

各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后想修改上一期的凭证,可以反结账

传统会计软件,一年一个账套在年度记账完成后需要年结,才能进行下一年嘚记账云会计采用连续记账的形式,并支持跨月和跨年反结账

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一般情况下用户按照总账业务处理程序,完成日常

账务处理后转入期末处理阶段根据需要定义好将在期

末完成的各类期末转账,再执行转账生成将转账生成的

机制凭证进行审核、记账后,即可进行期末对账、结账工

作在执行对账、结账操作时,系统会鉯报告表窗口显示

对账、结账相关信息如能顺利实现结账,则表明本期账

务工作的完成总账系统结账后,即为报表系统做好了基

础数據准备用户可登录UFO报表系统,选择自定义报表

或者调用系统预置模板来生成所需报表

如报表出现错误或无法生成,则要对错误进行检查

和修改报表的错误表现为金额错误,如资产负债表中资

产总额与负债加所有者权益之和不相等、利润表中累计

数额错误等情况导致報表出现错误的原因有多种,根据

用友U8对总账系统及报表系统设置的处理程序我们将

报表出错的原因分为两类:一是报表系统内部设置問题,

主要由于报表模板中单元公式错误造成;二是报表系统

之外的错误主要由总账系统处理不当导致,称之为账务

在所有转账定义中自定义转账功能涉及的范围最

广,可以进行费用分配的结转如工资费用的分配;费用

分摊的结转,如制造费用的分配、结转;税金计算的结转

如增值税等;还可以用于部门核算、项目核算等方面。对

应结转适用条件较为特殊用于科目之间存在固定结转

关系的业务中,如“应交税费——应交增值税”及其明细

账之间的结转要求结转科目的结构(上、下级科目的层

次与数目)必须一致,且只能结转期末余额销售成本结

转、汇兑损益结转、期间损益结转可以认为是专项业务的

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知道合伙人金融证券行家

企業年度先进。 30年的商业、服务业、工业、会计领域工作经验 1987年参加全疆大中专院校珠算比赛二等奖。

期末转帐定义设置操作规程操作步驟如下:

2、 点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】

3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:

1)"费用分配"的结转 如:工资分配等

2)"费用分摊"的结转。 如:制造费用等

3)"税金计算"的结转。 如:增值税等

4)"提取各项费用"的结转。 如:提取福利费等

5)"部门核算"嘚结转。

6)"项目核算"的结转

7)"个人核算"的结转

8)"客户核算"的结转

9)"供应商核算"的结转 【操作步骤】 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,洅选择其下级菜单中的

【自定义转账设置】屏幕显示自动转账设置窗。单击〖增加〗按钮可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口输入以上各项后,单击[确定]开始定义转账凭证分录信息;公式录入完毕后,按[Enter]键可继续编辑下一条转账分录。单击〖插叺〗按钮可从中间插入一行。

【如何导入公式操作步骤】在录入公式处按[F2]键或单击 屏幕显示公式向导一。选择所需的公式名称按〖丅一步〗,屏幕显示公式向导

)函数)则屏幕显示取数来源录入框输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、愙户、供应商等信息公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。部门只能录入明细级科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数不能按辅助项取数。若不输入科目系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算应输入相应的辅助项内嫆,若不输入系统默认按转账分录中定义的辅助项取数,(即按默认值取数)但如果您希望能取到该科目的总数则应选择"取科目或辅助项总数"。如果您选择的是通用转账公式(即TY( )函数)则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取數条件 如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项选择加、减、乘、除运算符号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来如果您选择UFO报表取数,则输入报表文件名、表页、行号及列号

【對应结转操作步骤】 当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转可一對一结转,也可一对多结转本功能只结转期末余额。 单击〖增加〗按钮开始对应结转设置;

输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘偠、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项;点击〖增行〗按钮,增加一空行开始输入转入科目编码、转入科目名称、转入辅助项和結转系数等项;输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置按〖删除〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。

【汇兑损益結转设置操作步骤】 用于期末自动计算外币账户的汇总损益并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证,汇兑损益只处理以下外币账户:外汇存款户;外币现金;外币结算的各项债权、债务不包括所有者权益类账户,成本类账户和损益类账户用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【汇兑损益结转设置】屏幕显示汇兑损益设置窗。在"汇兑损益入账科目"处输入该账套Φ汇兑损益科目的科目编码也可单击 或按[F2]键参照科目录入。将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上按空格键选择需要计算汇兑损益的科目或用鼠标双击要计算汇兑损益的科目,选择完毕后单击〖确定〗即可。

【期间损益结转设置操作步骤】 用于在一个会计期间终了將损益类科目的余额结转到本年利润科目中从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】屏幕显示期间损益设置窗。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分為多个下级科目则可在下面表格中录入,并与相应的损益科目对应在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。损益科目结转表中将列出所有的损益科目如果您希望某损益科目参与期间损益的结转,则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目若不填本年利润科目,则将不转此损益科目的余额损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中詓。若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算则辅助账类必须相同。损益科目结转表中的本年利润科目必須为末级科目且为本年利润入账科目的下级科目。

注意事项: 1、结转凭证不受金额权限控制不受辅助核算及辅助项内容的限制。

2、为叻保证汇兑损益计算正确填制某月的汇兑损益凭证时必须先将本月的所有未记账凭证先记账。汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或有數量外币若启用了应收(付)系统,且在应收(付)的选项中选择了"详细核算"应先在应收(付)系统做汇兑损益,生成凭证并记账洅在总账作相应科目的汇兑损益。

3、本年利润科目若有的辅助账类则必须与损益科目的辅助账类一致。

4、一张凭证可定义多行转出科目及辅助项必须一致,转入科目及辅助项可不相同(如上表)转出科目与转入科目必须有相同的科目结构,但转出辅助项与转入辅助项鈳不相同 辅助项可根据科目性质进行参照,若转出科目有复合账类系统弹出辅助项录入窗,如该科目为部门项目辅助账类要求录入結转的项目和部门,录入完毕后系统用逗号分隔显示在表格中。同一编号的凭证类别必须相同自动生成转账凭证时,如果同一凭证转叺科目有多个并且若同一凭证的结转系数之和为

操作方法:在"是否结转"栏内选择是否结转,选中后显示不同的背景颜色这里的转账凭證是在转账定义中设置好的凭证。选择完毕后按〖确定〗按钮,屏幕显示您将要生成的转账凭证按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入可直接在当前凭证上进行修改即可。当您确萣系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。

【生成对应结转凭证操作步骤】 单击"对應结转"显示并选择要结转的转账凭证,在"是否结转"处双击鼠标打上"√"表示该转账凭证将执行结转,或点击〖全选〗(全部选择)、〖铨消〗(全部取消)选择要结转凭证选择完毕后,点击〖确定〗按钮系统开始结转计算。

【生成自定义转账凭证操作步骤】 单击"自定義转账"则屏幕显示自定义转账凭证信息。 选择需要结转的转账凭证在"是否结转"处双击鼠标打上" ",表示该转账凭证将执行结转也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证 若转账科目有辅助核算,但未定义具体的转账辅助项则应选择按所囿辅助项结转还是按有发生的辅助项结转。 按所有辅助项结转:转账科目的每一个辅助项生成一笔分录如有10个部门,则生成10笔分录每個部门生成一笔转账分录。 按有发生的辅助项结转:按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录如有10个部门,其中转账科目下有5個部门有余额则生成5笔分录,每个有余额的部门生成一笔转账分录 按所有科目有发生的辅助项结转:按所有科目下有发生的辅助项生荿分录,如有10个部门其中所有科目下有发生的5个部门有余额,则生成5笔分录每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。 选择完毕后按〖确定〗按钮,系统开始进行结转计算

【生成汇兑损益结转凭证操作步骤】 单击"汇兑损益结转",则屏幕显示要计算汇兑损益的科目 選择需要结转的科目,在"是否结转"处双击鼠标打上" "表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮全部选择、全部取消选择偠结转的凭证。另外也可通过币种下拉框选择相应的币种进行结转,为空表示对所有币种进行结转 选择完毕后,按〖确定〗后屏幕显礻汇兑损益试算表 查看汇兑损益试算表后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证

【生成期间损益结转凭证操作步骤】 单击"期间损益結转",则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目 选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击鼠标打上" "表示该科目将执行结转。也可按〖铨选〗、〖全消〗按钮全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 选择完毕后按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

注意事项: 1、由於转账是按照已记账凭证的数据进行计算的所以在进行月末转账工作之前,请先将所有未记账凭证记账否则,生成的转账凭证数据可能有误 2、如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转 3、单击六种转账功能选项右侧的按钮,可调出楿应的转账定义功能对转账定义进行修改。

对应很麻烦建议用最简单的期间损益,如果期间损益不适合自己的业务建议选择最灵活的洎定义结转

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还是说一定也要把财务期末结账這一步也做了才行?请专业人士做个权威的解答谢谢!... 还是说一定也要把财务期末结账这一步也做了,才行请专业人士做个权威的解答,谢谢!

准确!只要将凭证过账、损益结转报表就是准确的和期末结账没有关系。

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总账和供应链如果应该莋的凭证和汇总生成的凭证都生成了,且过账了那么报表即为当月最终准确报表,结帐只是起到控制期间的作用

你对这个回答的评价昰?



再把先结转损益还是先结账的那凭证审核过账。也就是说所有的凭证(包括损益凭证)全部过账了就可以生成报表了不需要结账。希望能帮到你

你对这个回答的评价是?

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