用金蝶软件做账 11月份跨12月份的账务该购买财务软件怎么做账

11月份结账后 必然到12月了

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想反账我知道要反结账反过账,但怎么操作呢?是把11月份的凭证调出来在那里反,还是在哪里反呢... 想反账我知道要反结账反过账,但怎么操作呢?是把11月份的凭证调出來在那里反,还是在哪里反呢

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财务处理模块(主界面)Ctrl+F12反结账再Ctrl+F11反过账

反审核才需和审核是同一人

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您好,如果已经结账到12期需要先反结账,在主界面按CTRL+F12再在主界面按CTRL+F11,反过账11期凭证如果凭證审核了,还需要在凭证查询中反审核凭证再来修改。

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财务处理模块按Ctrl+F12 反结账。 再按Ctrl+F11反过账要跟审核人同一囚

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