销售饮料的个体工商户怎么缴税从来没有缴过税,我可以举报吗

【外卖食品 酒水】财政部的解释是兼营,但为何不是混合销售呢 | 大力税手 | 税务知识分享平台
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【外卖食品 酒水】财政部的解释是兼营,但为何不是混合销售呢 | 大力税手 | 税务知识分享平台
小编今天写的小文,引起多人跟小编的讨论,有的伙伴也多有认为,这个事,说不清,查不明白,讨论没有太多实用的价值。小编认为确实是,不过为了在发生问题时有所认识,我们就在当下的规则下略作分析也是有益的完善建议与发展贡献。在引用的财政部对于财税【文件中的解释是这样的:“提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品,按照‘餐饮服务’缴纳增值税”的解读:本条政策明确,餐饮企业销售的外卖食品,与堂食适用同样的增值税政策,统一按照提供餐饮服务缴纳增值税。以上“外卖食品”,仅指该餐饮企业参与了生产、加工过程的食品。对于餐饮企业将外购的酒水、农产品等货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。小编的思考:其一:外卖食品,并非货物,是外卖餐饮服务,这一点,我们要有充分的理论前提为基础。其二:未进行加工的外购的商品,销售时是货物,这个我们也认可。其三:“餐饮服务+货物”,如何看着这么“亲切”呢?这不是在一项交易中,依据财税【2016】36号文件:一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。问题来了:(1)这是兼营吗:比如物业公司提供的供水电、提供的物业服务、提供的租赁服务等,这虽是有一起下单的情形,但却并非互为关联,可以视为拆分的销售“打包”,因此并不是混合销售,是兼营行为。(2)外卖餐饮服务+烟酒等,这是一个人一餐中消费的定单(不管是不是全一起吃了),如果你卖土特产鸡蛋等不熟,那基本上认为是兼营了,但是如果是菜加酒,人家就是一起喝的,是不是认为两者关系还是可有可无呢,并不是必然一起发生,从这个角度看,视为兼营也是可以的。不过小编整体来看,既然这个组合在现场消费的是餐饮服务的混合销售,就没有必要搞出一个外卖组合就是兼营。或许这里面有税的漏洞,但是这个逻辑小编认为还是有问题的。如果对方下单的外购物品,是单独的,没有形成采购餐饮服务,视为货物,小编认为这是合理的。比如国税总局在政策解答时有这样的描述:混合销售是指一项交易项下存在不同的应税行为,兼营是指两项或两项以上的交易。前几天我讲过卖空调提供安装的例子,是老增值税混合销售里的销售货物。营改增里相同的例子是餐饮企业提供餐食的同时售卖烟酒,也是混合销售的餐饮服务,烟酒和菜品一样可能都是单独计价的,但不能按照兼营单独征税,这些东西加上厨师和服务人员的劳动,共同形成了餐饮服务。小编想问,这个如何理解的呢?再者,对于当下的外卖,里面有现成的这些饮料之类,我们的餐饮企业是不是做了按货物处理呢?税务机关可以进行检查一下。
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一般不需要,除非年收入达到12万可以自行申报。
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建议你到工商管理部门查询。
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我要举报个体工商户偷漏税,只有进货凭单和签定的代理合同,没有销售单
湖南&06-27 13:53&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(0)
我要举报个体工商户偷漏税,只有进货凭单和签定的代理合同,没有销售单,税务局说无法`立案,该怎么办
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人气:7477个体工商户需要缴税吗?_百度知道
个体工商户需要缴税吗?
开了个小当铺,注册个体工商户.但是我不知道个体工商户是怎样交税的?需要交哪些税.是按多少比例征收的?还有,需不需要交地税呢?
我有更好的答案
需要。根据个人情况交营业税、个人所得税、附加税等。【概况】个体工商户纳税采用三‍种税收制度:查账征收的税款;定期定额征收;核定征收。一、查账征收的1、按营业收入交5%的营业税2、附加税费(1)城建税按缴纳的营业税的7%缴纳;(2)教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳;(3)地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳;(4)按个体工商户经营所得缴纳个人所得税,实行5%-35%的的超额累进税率。二、个体工商户纳税标准1、销售商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、个体工商户月营业额超过3万元才需缴纳营业税。以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。
采纳率:35%
需要缴税,个体工商户纳税采用三‍种税收制度:查账征收的税款;定期定额征收;核定征收。个体工商户纳税是指个体工商户应按照税务部门的规定正确建立账簿,准确进行核算。对账证件全、核算准确的个体工商户,税务部门对其实行查账征收的税款;对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收;具有一定情形的个体工商户,税务部门有权核定其应纳税额,实行核定征收。一、查账征收的1、按营业收入交5%的营业税2、附加税费(1)城建税按缴纳的营业税的7%缴纳;(2)教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳;(3)地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳;(4)按个体工商户经营所得缴纳个人所得税,实行5%-35%的的超额累进税率。二、个体工商户纳税标准1、销售商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、个体工商户月营业额超过3万元才需缴纳营业税。以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。三 、核定征收的税务部门对个体工商户一般都实行定期定额办法执行,也就是按区域、地段、面积、设备等核定给你一个月应缴纳税款的额度。开具发票金额小于定额的,按定额缴纳税收,开具发票超过定额的,超过部分按规定补缴税款。 如果达不到增值税起征点的(月销售额元,各省有所不同),可以免征增值税、城建税和教育费附加。
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一)个体工商户应办理证件1、个体工商户营业执照。2、组织机构代码证。(不开基本户可以不办理)3、国税登记证4、地税登记证5、章一套(公、财、私)全套手续办理完毕大概需要15个工作日(二)一.个体工商户设立登记应提交文件材料目录1.申请人签署的《个体工商户设立登记申请书》;2.申请人身份证明;3.经营场所证明;4.国家法律、法规规定提交的其他文件。法律、行政法规规定须报经有关部门审批的业务的有关批准文件。二.说明:1.申请人是指拟投资设立个体工商户的自然人。申请人委托代理人的,应提交申请人的委托书和代理人的身份证明或资格证明。2.申请人提交的文件、证明应当是原件,不能提交原件的,其复制件应当由登记机关核对。3.申请人应当使用钢笔、毛笔认真填写表格或签字。4.申请人身份证明是指申请人的居民身份证或户籍证明。5.经营场所证明:申请人自有经营场所的,应提交房管部门出具的产权证明;租用他人的场所,应当提交租赁协议和房管部门的产权证明。以上没有房管部门产权证明的,提交其他产权证明。在农村,没有房管部门颁发的产权证明的,可提交村委会出具的证明。6.申请人在填写个体工商户设立登记申请书中“组成形式”栏时,选择个人经营的,在“个人经营”一栏内划“∨”。选择家庭经营的,家庭成员应当在“家庭经营”一栏内签字。7.申请书中“住所”是指申请人的现住址。 申请人在填写申请书中“住所”、“经营场所”栏时,应填写所在市、县、乡(镇)及村、街道门牌号码。8.领取执照人为申请人。(四)个体工商户税收个体户一般是税务机关根据其所在位置\规模\员工人数\销售商品等等来估算你的销售额,然后再给定税.不论当月的收入多少,有无收入都要按定税金额来交税,个体工商户为定额税由税务专管员根据以上情况核定。
先不管要不要领发票,首先去找专管员核定一个税额,然后如果要领发票的话呢当然是要交税的了,不领的话呢就每个月申报一下,就不用交税的..
不要了,现在国家政策已经变了,连农业税也免了。
不需要,现在的工商费已经免了
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2016年最新个体工商户年增值税应税销售额达到一般纳税人标准后,是否必须申请一般纳税人资格
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