税审报告和税务审计专业实习报告报告不一致,怎么办

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税审和报表审计的区别,价格标准
我公司年底想做个帐目审计,我不懂审计的一些说法
首先找了一个会计师事务所,因为我们年底时要交所得税的,大概有利润6-7万元,大概交所得税15000元左右,因为公司想正规些,金额较大,就想做个审计,会计师事务所说是做报表审计,也就是内部审计,这样就对税务局的作用没有了(对外),而且价格是两万元,我们已签合同,感觉上当了
注:公司保险柜丢失,账目一部分是已没原始凭证,年底的账目是盈利的,他们解释说,做税审反而麻烦,税务局会找麻烦,内申反正我们账目已是要缴税,肯定能过关。
我的问题:
1、想知道内部审计就是报表审计吗?
2、税审是对外的吗
3、报表审计与税审的区别
4、我们公司做哪种审计合适,公司反正盈利,要交税,说是能过关,还有必要作吗?他们给我们做报表审计还有啥作用啊?
5、价格区别,价值含量
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  内审是根据企业自己内部需要而做的审计,对外没有效力的,审计风险相对就小一些,可以就一些企业管理的专题进行审计税务审计是由税务提出,或直接委托会计事务所做的审计你们应该做年度决算审计(社会上也有称做纳税审计的),这个是对企业的年度报表进行审计,对税务也有效的  1、内部审计可以使报表审计,也可以是就一些企业管理的专题进行审计  2、税审只对税务部门,对其他部门可以参考  3、税审也是审计报表,只不过报告服务的对象不同  4、具体情况,应该自己决定,建议做年度决算审计  5、具体咨询事务所
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server is ok&&&& 审计报告、税审报告,傻傻分不清楚,两者有何区别你知道吗?  企业在年终,同时要出具审计报告和税审报告时,两种报告是有区别的,他们
&& 审计报告、税审报告,傻傻分不清楚,两者有何区别你知道吗?
  企业在年终,同时要出具审计报告和税审报告时,两种报告是有区别的,他们由两个不同的受托方来完成,企业要注意的是两个报告相关部分结论的一致性,以保障企业信息的完整性,真实性,安全性,那么他们有什么区别呢。
  审计报告是审计基于上年的业务对公司财务报表作出专业的调整,以纠正企业的错误。审计报告可以说是经过中间方专业机构处理的正确的报告。他的结果就代表公司真正的财务成果。也称为财审报告。
  税申报告是作给局看的,是用来做年度所得税汇算清缴依据的。因为《税法》和会计准则是有差异的,有些收入支出基于会计准则是对的,但是在《税法》来讲必须调出来,这样一来利润表负债表就改变了。
  审计报告与税审报告的区别主要表现在以下方面:
  一,出具报告的主体不一样,会计报表的年度审计报告是由会计师事务所出具的,而出具年度企业所得税鉴证报告是由师事务所进行的。
  二,报告的使用部门不一样,报告的使用部门不仅包括企业管理当局,还会向相关的主管部门,如市场监督管理局、税务部门、外汇管部门、金融机构等提供,而税审报告仅提供给企业的主管税务部门就可以了。
  三,的范围,内容不同,出具审计报告时要对企业年度会计报表的所有项目进行全面审计,并获取充分而必要的审计证据,审计报告包含了对企业相关流转税及企业所得税项目的审计,而报告只对企业所得税进行单项的鉴证,包括企业所得税的应纳税所得额,调增、调减项目,适用税率以及已交未交情况。
&& 四,出具审计报告与出具报告的工作方法不一样,会计师事务所在出具审计报告时,要获取大量充分而必要,如往来款项询证,实物资产盘点等等。而税审报告主要以审核、测算相关记录为主。
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财务审计报告和税审报告有什么区别
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财务审计报告和税审报告有什么区别
财务审计报告的审计依据主要是会计准则,审计法规,和财务规章制度等。而税收审计报告的审计依据是税收法规、制度。两者是不能互相替代的。
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昨天我们事务所搞了个审计底稿的培训,在培训时我听培训老师说‘企业年度所得税汇算清缴报告与企业年度审计报告上的数据是一致’,对于该句话本人一直持怀疑态度。因为所得税鉴证是依税法的扣除标准为基础而审的,而我们的审计报告是依审计准则及企业准则为前提而言的,再说税法上调应税所得是0容忍,而审计则有个重要性水平,所以二者根本很难做到一致性。现出现一些主要的问题就是,1.会计上的招待费税法只能按60%或收入的0.5%限额扣除,但个人认为在做审计时就不存在这样的扣除标准,而是只要发生的真实的业务即列示企业利润表上的招待费仍然为实际发生额,2.对于免税收入或不证税收入,做税鉴时是要在收入上剔除的,但审计上是同样确认相关收入的,还有就是企业的白单,税法是一分一毛都调整出来,而我们审计上则对于若是真实发生则不做调整。综上所述,审计报告与税鉴报告不可能会一致,上述为本人的观点。但我们所某些注师则这样解释,说审计上也要对白单,交际应酬费==也做出调整,那么我就诱惑啦,你既然要做出调整,那必定存在调整分录,那么此时请问如何做该笔调整分录??如交际费是已经报销的,则如了费用贷记现金,难道你把其中的40%给红字冲回,但为题账上的现金是没法倒收回的,还有白单部分,不证税那些,你怎么个调整??、欢迎有在兴趣讨论该问题的同仁积极发言。
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这老师该换一下了!
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貌似没啥热度,,俺自己顶顶先,,
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昨天我们事务所搞了个审计底稿的培训,在培训时我听培训老师说‘企业年度所得税汇算清缴报告与企业年度审计报告上的数据是一致’,对于该句话本人一直持怀疑态度。因为所得税鉴证是依税法的扣除标准为基础而审的,而我们的审计报告是依审计准则及企业准则为前提而言的,再说税法上调应税所得是0容忍,而审计则有个重要性水平,所以二者根本很难做到一致性。现出现一些主要的问题就是,1.会计上的招待费税法只能按60%或收入的0.5%限额......*唐伯虎*发表于 09:27:01是您没听懂,老师说的是对的,你要好好想!到你真的上手时,你才会感到老师说的是对的!我再强调一遍:培训老师是对的!要是你还不明:就再问培训老师吧!
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是您没听懂,老师说的是对的,你要好好想!到你真的上手时,你才会感到老师说的是对的!我再强调一遍:培训老师是对的!要是你还不明:就再问培训老师吧!小黄同志发表于 10:29:27这位朋友,你就只说老师是‘对’的,可我上面那些反驳你既然说老师是对的,那么你肯定知道怎么解释那些疑点咯!那就请将你的观点亮出来,大家一起讨论讨论。我们要的是为什么,而不是谁对谁错,这不是在考试,只要会选A.B.C.D就行,还要知道为何才行。呵呵
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审计上的所得税当然是要和税审报告一致的,这个是理想状态当然事实上税审和年报审计对于一些调整,某些时候可能会存在一些差异,所以这个可能做不到100%一致,但是绝对不能有重大差异,而且在审计时遇到一些特殊的事项涉及税务的是需要和税审沟通审计中的所得税费用当然也是要按照税法的扣除限额那样去算的!
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同意楼上说的。
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审计报告的税也是按照税法来调整的。
学习改变命运!
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培训老师说‘企业年度所得税汇算清缴报告与企业年度审计报告上的数据是一致’对于这句话,我认为老师说的是正确的,数据上是一致的,但是并不代表审计结果是一致的。为什么这样说呢!对财务报表审计,只是在审计准则的要求下对财务报表的内容进行审计,注册会计师只对其内容的真实性,完整性,准确性、分类等等进行审定。出具审计意见。但是所得税审计,是依照税法的定义对其经营状况进行审计,主要是围绕应纳税所得额这个词来进行审计,对于不符合税法要求的,会对其应纳税所得额进行调增或调减处理,这种处理方式不是对其报表进行调整,只对税审报告的应纳税所得额进行调整。两种形式都是审计,但是审计的方向是不同的。总结,两种审计都是以财务报表为审计依据的。但是审计目标、方向是不一致的。报表审计,就算被审单位的报表内容有不合法的(例如白单等不符合税法的定义、不是指非法经营)只要其是真实经营发生,能够准确核算,科目分类清楚,计价合理,等就可以。如所得税审计,总之对影响利润的,即应纳税所得额,都要对其进行调整。但我们所某些注师则这样解释,说审计上也要对白单,交际应酬费==也做出调整,那么我就诱惑啦,你既然要做出调整,那必定存在调整分录,那么此时请问如何做该笔调整分录??如交际费是已经报销的,则如了费用贷记现金,难道你把其中的40%给红字冲回,但为题账上的现金是没法倒收回的,还有白单部分,不证税那些,你怎么个调整??、你这句话,我认为在报表审计上是不用调整理的。只要是真实发生就可以啦!只要按照相关的会计制度要求进行帐务处理,能够真实反映财务状况、经营成果,就可以啦!!!以上是个人观点
相信自己、坚持到底。一切皆有可能。。。
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培训老师说‘企业年度所得税汇算清缴报告与企业年度审计报告上的数据是一致’对于这句话,我认为老师说的是正确的,数据上是一致的,但是并不代表审计结果是一致的。为什么这样说呢!对财务报表审计,只是在审计准则的要求下对财务报表的内容进行审计,注册会计师只对其内容的真实性,完整性,准确性、分类等等进行审定。出具审计意见。但是所得税审计,是依照税法的定义对其经营状况进行审计,主要是围绕应纳税所得额这个词来进行......idcxy发表于 13:55:38谢谢 这位朋友的意见,,,欢迎大家继续讨论
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经过一番思考,我觉得二者最终的差异为会计上的利润总额与税法上的应纳税所得额存在不同,而此处的不同会计上是不做账务的调整的(如白单,交际费,免税收入==),而只是对明细项目应纳所得税及所得税费用二者进行调整,而上述老师的一致,应该就是指这2项目在二份报告的实际性底稿中是一致的
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利润表的所得税费用与税审的应缴税费-应交所得税两个数要一致吗?可能吗?我纳闷对于不征税收入和免税收入怎么处理呢?
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