出纳为什么会有未入账金额,出纳怎样记现金日记账账不是出纳自己登的吗?为什么会未入账?

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出纳没做现金日记账犯法吗?因为出纳不是专业的。啥都不懂。
出纳没做现金日记账犯法吗?因为出纳不是专业的。啥都不懂。
提问者:wl1766***时间: 01:07:19地点:0个回答
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梁静飞律师
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其它法律知识:为什么出纳可以登记库存现金日记账和银行存款日记账,但是却不能登记二者的明账和总账呢?_百度知道
为什么出纳可以登记库存现金日记账和银行存款日记账,但是却不能登记二者的明账和总账呢?
不是都是和钱有关么??为什么不行呢 -.-
我有更好的答案
登明细账与总账 是财务(会计)做的明细账根据记账凭证登帐总账根据科目汇总表登帐
采纳率:82%
管钱不管账,管账不管钱,是内控制度中最基本的一环,给管钱的人管账,就给了管钱的人修改、变造账簿的可能
那为啥出纳可以登记现金日记账和银行存款日记账呢= =
现金日记账和银行存款日记账是对现金和银行存款的具体详细的反映,有总账做概括反映,能与日记账进行对应和核对,日记账就不能被随意篡改
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为什么出纳能登记库存现金日记账和银行存款日记账?
我有更好的答案
出纳登记库存现金和银行存款日记账是为了核对记录现金进出,但是这不是违反了内控的货币资金收支与记录岗位分离的原则,因为出纳登帐的同时,会计也会做账务记录,不会互相影响的。
采纳率:70%
出纳只登记库存现金日记账和银行存款日记账
出纳就是登这两本账啊,别的也不能登啊,权限问题
那为什么这两本就能登呢?登了不是违反了内控的货币资金收支与记录岗位分离的原则吗?
出纳不就是管钱吗,所以你要登记现金日记账和银行存款日记账
为了不出错
那为什么这两本就能登呢?登了不是违反了内控的货币资金收支与记录岗位分离的原则吗?
它原则是定两则对头
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"""银行日记帐\""贷方\"就够了,新手往往把另外\"一边借方\"贷方\" (注意。  记帐凭证明和记载过程中; (注意,只要记\"一边借方\记帐凭证就可以(新手往往另外再做一张\"现金收入&#92,只要记\银行付出\"记帐凭证分录为:贷:银行存款 (借:现金)  3  从银行提取现金,既要登银行存款日记帐的贷方,又要登记现金日记账的借方:  1;&quot,把数字记在&#92、记\"记帐凭证)  2、\""时,新手往往把另外\也记,这就是产生错误原因)  4、记\"现金日记帐\"时,把数字记在\"借方&#92、\"银行付出\"就够了;一边贷方\"也记 &
钱账分管”中的“账”?这里的“账” 是指分类账、债务等明细分类账,不包括现金和银行存款日记账。日记账应当由出纳员登记,以利于出纳员随时掌握货币资金的收支存情况,特别是总分类账以及与货币资金收支直接有关的收入,也可以由出纳员兼任记账。此外,一些与货币资金收支没有直接关系的存货明细账、固定资产明细账等、费用、债权,及时发现收支存中存在的问题;利于稽核人员通过日记账与分类账的核对,实现出纳员与会计员的相互制衡
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那现金日记账我怎么记呢老板拿走2万;然后老板拿了一部分发票来,我又怎么记呢,写了暂支单,由会计记账:你记在“库存现金”日记账的贷方:不涉及现金和银行存款收支,出纳不用记账
两个都需要。银行存款日记账,是由出纳员根据复核无误的“银行存款”收款记账凭证或付款记账凭证,逐日逐笔顺序登记的。现金日记账也一样。如果仅依据原始凭证,日记账上“对方科目”一栏怎么填写?这个需要依据记账凭证上的借贷方。
现金日记账是根据现金收付款凭证记账,凭证怎么做,你就怎么记。你要是记流水账,自己怎么清楚就怎么记呗。分录,借:管理费用—其他 贷:库存现金
应注意以下三点,而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额,则在余额栏用红字登记、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。6.余额“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借方-本行贷方”公式计算填入。正常情况下库存现金不允许出现贷方余额;第三,当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时,可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目,并在其后加上“等”字:第一,对应科目只填总账科目、贷方“借方金额”栏,根据现金收款凭证登记现金日记账时,填入“收×号”。3.摘要“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容,力求简明扼要,除了遵循账簿登记的基本要求外,还应注意以下栏目的填写方法:1.日期“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期,根据记账凭证登记现金日记账时,填入“记×号”;企业采用专用凭证格式,因此,此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期,也不是实际登记该账簿的日期。2.凭证字号“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如,企业采用通用凭证格式,其账页中除与现金日记账相同栏目外,还设有“银行凭证”栏。如用现金800元购买零星办公用品,其中300元由车间负担,500元由行政管理部门负担,则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”,所依据的银行结算凭证种类和号数;第二,当对应科目有多个时,应填入主要对应科目,如销售产品收到现金,则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”,其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中,在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。5.借方,不需填明细科目,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,用来填写办理银行存款收付业务时。4.对应科目“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目,用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时,表示贷方余额。银行存款日记账与现金日记账的登记方法基本相同,此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”,在借方金额栏中填入取得的现金总额,现金日记账一般依据记账凭证登记登记现金日记账时 &
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卡瘦-专业美食减肥法已有104万人加入刚接手一家私企出纳,之前公司没有出纳,现金日记账和银行日记账只记到年初,我该怎么办?_百度知道
刚接手一家私企出纳,之前公司没有出纳,现金日记账和银行日记账只记到年初,我该怎么办?
刚接手一家私企出纳,之前公司没有出纳,现金日记账和银行日记账只记到年初,我该怎么办?
原来记账的人记得很乱而且只到年初,之后因为她比较忙就没有记,我现在接手出纳,他之前的乱帐怎么办?是作废重新建立账本还是继续他的帐记?他很忙我上班两天了也没...
我有更好的答案
会计是新换的,而企业是延续的,企业的账务也应该是延续的。既然现在还没交接,最好让老板出面请原来的会计自己补登。如果不行,接手的新出纳会计应该将原来未登记的现金日记账和银行日记账进行补登。交接表要写清账簿资料的所属期、品种及数量,以及交接的银行存款、现金金额等,现金日记账和银行日记账未及时登帐的,要在备注栏写清楚。交接表要让老板或财务负责人见证并签字。
我接出纳…原来没有出纳就是他记得帐,之前的现金什么的他都不记得怎么弄了想补记无从下手…我可以只负责我接手后的日记账吗?
不行啊,税务局今后查账企业会有麻烦的
那怎么办…他只记到年初二三月份,我又是新手不太懂…
根据会计凭证逐笔进行补登,可以请教单位的主办会计帮忙
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