SAP中AP里的Tax Code选错了,请问怎么改啊?

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How SAP SD determines Tax Code
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3秒自动关闭窗口请教关于SAP税码的问题_百度知道
请教关于SAP税码的问题
我在SAP中配置了一个4%(直接COPY17%) 的进项税,但是在做发票校验的时候,无法自动计算该税额,显示税额为0,请问还需要在什么地方配置?
我有更好的答案
先检查一下是否在行项目中已经使用了正确的TAX CODE.
一般来讲,如你直接使用T-code: FTXP去copy一个tax code. 你是使用什么T-code copy的?并且你使用OB40定义了VST(input tax account)然后使用是不会有问题的的. 做发票检验时你选中了calculate tax没有?
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sap发票校验中税额选错,怎么改~~~急,在线等!
请教各位sap大侠,在发票校验中税额(红框已标)选错(应该是50,不是55),凭证已经生成的情况下如何修改?急~~在线等!!!
我有更好的答案
使用事务代码MR8M,冲销已经作的发票校验就行了。冲销原因选“当期的回转”。
采纳率:77%
简单,VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少,那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。借 应付
贷 VAT。如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。SAP财务凭证的基本概念
1.凭证原则Code
每笔记账都一直以凭证形式存储,每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中,直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统;“完整”是指借贷余额为零。其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输(Required)”的字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时,系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入,并发出适当的提示信息,拒绝进行下一步动作,如果输入错误的话。
2.凭证结构Structures
每张凭证都有一个凭证抬头(Document Header)和两个以上的行项目(Document
Items)组成。
凭证抬头——对整个凭证有效的信息,例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。
行项目(Line
Items)——仅仅包含特定项目的信息,如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。
3.凭证特征 Features
凭证的基本特征包括子分类帐/总分类帐一体化、自动记账、跨公司代码业务(Across Company Code)。
子分类帐/总分类账一体化
FI-AR应收帐款和FI总分类帐、FI-
AP应付账款和FI总分类帐、FI-AM固定资产明细账和固定资产总帐完全一体化的。明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上,在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时,系统自动向总分类帐中的统驭科目自动记账。明细账和总分类帐同步更新。因此,在创建资产负债表之前,不再需要将财务数据从子分类帐转入总分类帐,可以随时查看公司代码当前的资产负债表。客户端标准统驭科目是:国内应收帐款、国外应收帐款、来自合并公司的应收帐款。当然,有些集团还有集团内和集团外之分。下图显示了向子分类帐入账时,系统将相应的冲销条目实时记入总分类帐:
SAP支持很大程度的自动记账,对于AR和AP大部分的凭证,涉及应收帐款、应付账款的凭证,如果启用了MM、SD等模块,就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。而在具体手工编制凭证的时候,有些凭证行项目是系统自动生成的,例如,销售税金和采购税金行项目等。在应收发票录入初始视图输入含税总金额,选择计算税金,行项目输入损益科目和含税总金额,过账成功,系统自动用含税总金额、税码等计算出应交税金的行项目。
跨公司代码业务
为能支持像中心销售和催款等这样的方案,可以在SAP系统记入涉及多个公司代码的记账业务。系统为每个公司生成一张独立的凭证;给予整个业务一个单一的业务编号,然后将该编号用于所有涉及到凭证以表示他们是特定公司之间业务的一部分。
4.凭证输入
4.1. ■■三类输入操作
(1)暂记凭证Holding
Documents——又叫保留或保持平整。使用系统暂记一凭证,则该凭证不必是完整的。系统不对该凭证的任何科目余额进行更新,并且凭证数据不被任何程序评估,也不发布任何凭证编号。如果在记账凭证过程中被打断且打算暂存数据的情况下,可以暂记凭证。
(2)预制凭证Parking
Documents——预制凭证又叫先期凭证。该凭证会导致凭证的不完整以及不更新任何凭证。与“暂记”过程的差别是,迄今输入凭证的数据可在任何程序运行时联机评估。此外,凭证将被分配一个凭证编号。例如,暂时无法确定客户,但是希望以后设置,就可以采用此方法。如果在操作上,要求先预制,后过账(审核),那么也可以预制凭证。
(3)记账凭证POSTING——所有凭证抬头和行项目必输项目都已经正确输入时,可以记账该凭证。此时,借贷分录的余额必须是0;记账时,系统自动更新相应的科目余额(适时反映到三大报表)。
在记账之前,可以自行凭证模拟或者概览。
在已经调用了记账功能时,在自动生成的某些项目需要通过相关总分类帐或其主记录的字段状态的后续科目设置时,系统自动转向凭证概览。待更改的项目被标记出,可以进行修改(有时根据配置是必须修改的)。例如,使用现金类科目,要求输入原因代码。那么,一旦选择了一个现金科目,点击过账,系统就会转到凭证概览,并提示缺少原因代码。
4.2.■■基本输入步骤
调用凭证输入的事务代码——&输入凭证抬头数据——&输入行项目数据——根据需要输入附加设置或额外信息
——凭证类别化(保留、预制、过账等)处理。
4.2.1.调用希望用来输入凭证的功能。通常就是调用编制凭证的事务代码或者菜单项。SAP将同类凭证业务(具有基本通用的凭证属性)用一个事务代码单独来实现,提高凭证编制的效率和速度,可以实现凭证编制的更加细化的角色控制。例如,现金收付的只能收付现金。
4.2.2.输入凭证抬头数据
凭证抬头具有适用于整个凭证的数据。一般包括:凭证日期、凭证类型、公司代码、货币、汇率、记账日期。
■四个日期:
A.凭证日期(Document Date)
进行业务往来(business
transaction)的日期(例如发票或收付的发生日期),可以不同于记账日期,而记账日期是更新客户和总分类帐余额的日期。凭证日期和凭证编制日期(document
entry date)也是不同的概念;后者是系统确定的,当前日期。
B.记账日期(Posting Date)
系统自动将系统日期(current
date)默认为记账日期。只通过输入允许的记账期间的另一个记帐日期,可以选择今日之外的日期过去或将来将凭证记账。记账日期确定记账期间(posting
period)。记账允许的期间由系统配置确定。如果输入前一年度的期间,就用特殊器件自动修正当前年度的结转余额。
欲进行年末结算的转账,必须输入在上一记账期间有效的日期,然后输入调整期间。根据员定义的业务年度变式,调整记账期间可以在13到16之间变化。例如,为了在也为公历年度的业务年度末输入转账,就在12月输入一记账期间,然后在期间字段输入一特殊期间,如13。
C. 换算日期(Translate Date):将凭证金额换算成另外一种货币的日期。
D. 发票日期(Invoice Date):
■凭证类型(Document Type)
凭证类型作用:区分业务往来;对账户的记账(确定帐户类型);发布凭证编号(每一类凭证都有特定的凭证编码范围)。
每个凭证在抬头都包含凭证类型。输入凭证时,默认该凭证类型(有时是事务代码决定的),例如,应收相关的凭证类型包括客户发票、客户收付、客户贷项凭单、一般凭证等等。
有些凭证编制的事务代码本身直接决定了凭证类型,不必人为选择。
■事务类型()
■凭证编号(Document Number)
根据凭证类型,凭证号由系统内部设置(internally)或手工输入(externally)。无论哪种产生方法,每类凭证都有特定的编号范围,即特定的凭证类型的凭证编号只能在既定的编号范围内选择,并且是唯一的。如果手工收入编号,系统会判断,该编号是否在既定的编号范围内;如果是的,会继续判断是否唯一。
■公司代码(Company Code)
任何凭证都必须输入公司代码。系统默认当日在所有后续凭证中输入的该公司代码;用户也可以在用户参数中设置默认公司代码。
■货币汇率(Currency /Exchange Rate)
输入一天的第一个凭证时,必须在货币/利率字段输入货币代码。系统在每天一次确定货币后,该日所有后续凭证中默认该货币代码。货币/利率条目具有两个字段-第一个用于货币代码;第二个用于汇率。另外,还有一换算日期。
凭证抬头输入汇率有三种方法:
A.输入货币代码,系统检索记账日期汇率。
B.输入货币代码和换算日期。系统使用换算日期的汇率,如果已经维护的话。
C.在凭证抬头中人工输入货币代码和汇率。
■贸易伙伴业务部门Trading Partner Business Area
贸易伙伴业务部门是客户或供应商的业务部门。与进行记账的业务部门一起,已经分配有有贸易伙伴业务部门的每个行项目都具有发送方-接收方关系。这种关系使之能够在业务部门等级进行公司间收入支出的销账,以作为业务部门合并的一部分。
在凭证抬头的贸易伙伴业务部门输入。然后再非自动生成的每个总分类帐行项目缺省该条目。但是,也可以在每个总分类帐项目中输入新的贸易伙伴业务部门。
在记账凭证前,可以在凭证概览屏幕的抬头中输入。然后该贸易伙伴业务部门自动放在所有人工创建的总分类帐项目中。
■参考编号Refernce Number
参考编号可以是发票号或票据凭证编号。凭证抬头也是保存公司之间编号(公司之间凭证)的地方;可以人工输入或让系统确定编号。
■抬头文本Doc.head Text
凭证抬头也是保存公司间编号(来自公司间凭证)之处。可以人工输入这些编号或让系统确定编号。
4.2.3.输入各个行项目
行项目包括某个单项上的信息的凭证部分;它至少包括金额、科目号、借贷方分配以及取决于被记账业务往来的进一步规定。
行项目的多少和属性等都是可以配置的。不同的凭证类型或者记账码下,行项目可能不同。例如,在客户凭证中,行项目可能是:
客户或供应商项目
总分类帐项目
■输入行项目的输入字段
每个凭证数据输入屏幕的最后一行包含以下字段:记账代码、帐户、特殊总帐标识、新的公司代码(内部业务,可以在应收帐款——&环境——编辑选项中压缩)。在每个行项目输入屏幕最后一行输入完成的这些输入项决定输入的下一行项目中可以完成时其他输入项目:
每个行项目包含不同的内容,有的选择性输入,有的必须输入;常见行项目内容如下:
■记账代码(Posting Key)
记账代码是控制凭证行项目输入的两位数字代码。它可以决定:
输入的屏幕格式
客户行项目最重要的记账代码包括01 发票;11贷项凭证;15进账。
对于凭证录入而言,第一个行项目科目是客户、供应商或者资产明细账科目,当然也可以是总帐科目。这是凭证类型决定的。
■特别总帐标识
为了输入一个特殊总帐业务,必须在行项目中输入特殊总帐标识。常见特殊总帐业务包括:定金、汇票、保证金、坏账准备金、应收利息、摊销等。
■税码(Tax Code)
表示计算和显示税收参数的两位代码。在税收代码下定义的参数包括:税率、税收类型(进项税或销项税等)、计算方法(包含的%或独立的%)。
销项或购置税是从总帐项目金额而不是客户项目金额扣减的:对于客户而言,是销项税;对于供应商而言,是进项税。
销项税金或进项税金有两种方式输入:
人工输入税金:直接输入税金行项目。
系统自动计算税金:通过配置和税码实现。
在下列情况下,税收输入才有可能:
发票只包含一个税码——输入税码,则所有以后的总帐行项目将缺省为该税码;在适合字段输入发票的税收总额。
发票包含各种不同的税码/税率——必须在字段中保留缺省税码“**";在屏幕上不输入任何税额,相反在平整输入程序的结束处进入独立的税收屏幕。
金额与税收无关的情况下,在此字段中保留缺省税码"**"。如果凭证包含税额但是没清楚表现:选择计算税收字段;如果税率已经清楚指定,输入适合的税码;如果没有,保留缺省税码"**"。
录入销售发票或采购发票时,选择计算税金,确定税码后,系统自动将销项税金或进项税金计算出来,形成独立的税金行项目。
■收付条件()
输入个别收付条件用于计算现金折扣和分期收付条件用于按照时间进行收付的监控。详细说明,见应用模块-FI-FI部分专项部分。
■收付控制
■催款数据
■分配字段
■额外信息
以上主要是客户或供应商行项目,而对于总帐行项目的输入,遵循相同的程序。对于每个总帐行项目,在上一行项目输入屏幕末尾输入记账代码和总帐科目,在下一屏幕输入下一行项目的剩余项目数据。
总帐行项目包括记账代码、总帐科目、金额、税码(显示的话)、征税地域代码、附加科目设置、业务部门等。那些字段是需要的,可选的或者屏幕中是压缩的,取决于:记账代码PK和在此账户的总帐主记录中的字段状态组。其中,记账代码、账号、金额是所有总帐行项目都必须的。
■记账代码——常见的40借方;50贷方。
■总分类帐编号——可以从公司代码、账户描述、编码等多维护查询所得清单中选择。
■金额——40借方;50贷方。
■税收代码——如果与税收相关,必须输入税码。税金通常在客户或供应商项目中输入,税码自动传送到总分类帐项目。根据处理发票的方式,必须在总分类帐项目中输入总额或者净额和税码。
■征税地域代码——征税地域代码与税码共同确定税额和各种不同税收机构之间的税收总额明细。征税地域代码包含州代码、国家代码、城市代码等成份。
■附加科目设置——除了总帐行项目必须的项目外,可以输入附加科目设置。例如,业务部门是财务会计相关的附加科目设置,成本中心是与成本会计相关的附加科目设置。如果行项目输入屏幕没有足够的空间来设置,系统可以弹出窗口显示。无论必须输入的附加科目设置和未显示在输入屏幕的附加科目设置何时进行,弹出窗口都可自动显示。如果想查看较显示在输入屏幕上的更多的附加科目设置字段,点击”更多的“字段确认。
业务部门——SAP术语,用于会计核算的公司的任何后勤部门,例如成本中心、产品组或各部门。将行项目分配给业务部门的优点在于:以后可以按照业务部门打印内部财务报表。
输入总分类帐行项目时,有些字段没有显示,可以选择”额外-更多数据“,确定其他输入项目,如计划日期、资产、参考日期、业务日期、计算期间等。
4.2.4.根据需要完成或更正凭证
凭证的更正包括凭证抬头更正、行项目更正两类。两者有不同的事务代码可以选择。
凭证抬头可以更正的内容包括参考号码、文本、公司间业务编号、合作经营范围等。
在记账凭证之前,除了以下内容,可以编辑任何行项目的任何字段:记账代码PK、科目Account、特殊总帐标识Special G/L
indicator、公司代码company code。
凭证过账之前,进行凭证概览Document Overview,并修改一个多个行项目,包括:修改行项目、增加行项目、删除行项目。
可以直接删除一个行项目。但是,已经进入单个行项目的,可以用0盖写进金额字段的金额来删除该行项目。
可以自动生成行项目,并且向自动行项目添加细节。这取决于系统的配置和具体的操作:
输入客户或供应商发票的销项税或进项税:系统可以自动生成税务行项目,以总分类帐行项目为准,而非客户或供应商行项目。
公司代码之间的应收应付交易
税金调整(提出现金折扣之后)
未认可的现金折扣(支付与应收金额之间的微差)
银行手续费
对定级的税收调整
4.2.5.凭证记账
系统生成凭证、更新有关科目的余额,并生成凭证编码。当然,系统允许人工输入凭证编码,并进行判断该编码的唯一性。
凭证记账由人工或者系统自动完成——人工通过业务往来输入而设置的屏幕实现;自动通过联机接口完成。
凭证记账,系统核查:
借贷是否相等——如果不相等,将提示。需要编辑、删除或增加行项目,或者保留凭证。
记账金额是否定义的容限之内
人工输入的税额是否符合相应的税率
现金折扣基值是否不同于总帐行项目总额。
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简单说凭证就是对不同性质业务的分类纪录。
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