求救 建筑业挂靠账务处理挂靠的账务要怎么处理

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工程挂靠账务处理
&&工程挂靠账务处理流程
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你可能喜欢建筑企业挂靠账务怎么处理_百度知道
建筑企业挂靠账务怎么处理
我公司是建筑安装企业,目前是核定征收方式,现在问题就是当个人挂靠我公司资质承接业务,我方的处理方式是收到建设方的工程款时 借:银行存款 贷:预收账款
然后将这个工程款转给个人的处理: 借:预付账款
贷:银行存款
等到月末或年末时 预收账款和预付...
我有更好的答案
挂靠就是承包与转包,款项这样支付可以,主要是看发票开具……
采纳率:45%
1、挂靠是非法的,所以,以下答案仅作业余交流参考之用。2、假设A企业为被挂靠单位,B为挂靠单位(或者挂靠人),根据建筑法以及相关法规规定挂靠是非法的,因此在账务处理上,应视为B为A的一部分,B没有独立代表权。3、因此,挂靠账务的处理,应将B视为A的自营项目负责人,按照自营施工项目的方式进行账务核算,B的利润通过A的业绩提成,以工资+绩效的方式支付。4、A对成本进行列支,必须取得正规的票据,大额专票需要遵循三流合一(即合同金额=公账支付金额=专票金额)5、挂靠有风险,入行需谨慎,现在可是大税改大数据时代,我们没有挂靠,我们是同一个公司的。
不能这么处理,这么处理属于偷税漏税。你预收账款在工程完工后或结算后应该转工程结算收入。分录:收到建设方的工程款时借:银行存款&&&&&&&贷:预收账款完工结算后借:预收账款&&&&&&&贷:工程结算收入同时计提税金借:营业税金及附加&&&&&&&贷:应交税费—应交营业税&等然后将这个工程款转给个人,应视同你们的成本借:工程结算成本&&&&&&&贷:应付账款&/&预付账款&等最后结转借:工程结算收入&&&&&&&贷:本年利润借:本年利润&&&&&&&贷:工程结算成本
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挂靠方需确认收入吗
于,22:07:34补充问题
那挂靠方都有哪些分录呢
于,22:11:13补充问题
有的工程我们有资质就自已做,自已核算。但是有的项目我们没有资质必须挂靠别人才能做,这时我们怎么做账
于,22:16:02补充问题
挂靠方就不做任何账务处理了是吗
于,22:19:34补充问题
是这样的,人家款打到被挂靠方,他们相应收取一定的管理费及税金,差额还是打给我们
于,22:26:17补充问题
我们只是借他的资质
于,22:26:48补充问题
双方约定,工程完工程度达到多少就付多少款,但要扣掉相应的税金及管理费
于,22:29:24补充问题
就是没有相关资质
于,22:31:44补充问题
邹老师烦请看下QQ
于,22:40:43补充问题
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官方答疑老师
注册税务师+中级会计师
既然账务挂在其他企业,收入自然也是其他企业确认
官方答疑老师
你们办建筑企业为什么没有资质呢?没有资质,收入在其他企业核算,你不能只核算成本、费用,这样说不过去
官方答疑老师
自己做的部分自己确认收入,成本。挂靠的其他单位做收入,做成本
官方答疑老师
其实你是以被挂靠方承包的项目,人家款也打到被挂靠方,自然就是人家的收入
官方答疑老师
我知道。票还是他们开,难道你们确认收入?你们的问题就在没有相关资质
官方答疑老师
就是了,估计有资质你也不会问这些了,自己都知道怎么处理了
官方答疑老师
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请先登录,挂靠有资质的建筑单位,财务上应该如何处理。_百度知道
挂靠有资质的建筑单位,财务上应该如何处理。
挂靠有资质的单位施工,他们收取我们管理费用和税金,现在对方让我们提供发票并且做账。钱是打他们账户再到我们个人账户,发票都是以挂靠单位的名义开的,因为一开始没有工程款都是老板个人账户付款,我们工程13年3月开始:我处理的方式是借方:工程施工-人工...
我有更好的答案
要不要承担什么税务风险?要的。首先是收入没有全额入账和纳税。建筑业目前没有营改增,营业税是按收入计税的,而你们仅将差额计入了收入,其他工程款直接转走了,这样肯定不行的。如果是二的做法,我们要做帐吗?我公司应如何做?要啊。工程款打入我公司借:银行存款
贷:预收账款我公司打入施工方C公司借:工程施工—C
贷:银行存款 等你们开出发票后(款打到你公司肯定需要你们开票的)借:预收账款
贷:工程结算收入同时计提税金借:营业税金及附加
贷:应交税费—应交营业税
应交税费—附加税 等工程完工后结转借:工程结算收入
贷:本年利润借:本年利润
贷:工程施工—C
营业税金及附加“本年利润”账户贷方余额就是你们留下的管理费减去税金后的钱。
采纳率:82%
来自团队:
挂靠有资质的建筑单位,财务上应该如何处理。你挂靠别人,税务上就不能以你们出现,一切税务问题都由挂靠的公司解决;你公司就记好和挂靠公司的往来就行了。
但是他们说比如开了外经证1000万,我要准备1000万的正规发票,并且把帐做好,我不理解他们这个话的意思。。。好像不是单单就记好双方的往来就行了。那些工资单,正规发票,税务发票都在我这边不用上交给他们~
那你直接问问他们是怎么回事,他们负责应付税务为什么还要你做好账呢?按说有一家对外就可以了。
本回答被提问者采纳
现在税务方面管理的比较紧。应上交材料税票和工资账。但你提供的材料税票达到一定比例后,挂靠的单位应返还你百分点的。
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我公司建筑公司,一些公司挂靠我公司做工程,我公司为这些挂靠公司开具发票,工程款先转入我公司,我公司代扣税费及扣除相应的管理费用之后,再把扣除之后剩余工程款转拨给挂靠单位,请问对上面所说的业务我该怎么做账务处理?1.我们公司如果开增票给挂靠单位,挂靠单位找了些进项发票,那些发票金额没有经过我们公司账上付款,这个有什么问题吗?对税务有什么影响呀?2.工程款收到了,扣除税费和管理费要把款给挂靠单位,这个钱怎么给他们,账务怎么处理呀。急呀,谢谢各位帮帮忙。
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知道的童鞋进来帮忙解答下吧~或者您也可以到网校答疑版提问~相信也能得到相应答案~
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这种情况蛮头疼的,要做到天衣无缝有难度的。
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最好是将挂靠工程当做公司自己的工程来核算,不过实际操作起来,可能挂靠公司不愿意
Stay hungry,stay foolish .
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走分包转包严格控制发票
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他领走多钱让他开多钱工程款发票,由于转分包,不存在多缴税的问题
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